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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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164 results found

  1. La gestion de la TVA sur encaissement devrait être gérée automatiquement quel que soit le type de saisie (standard ou kilomètre) comme c'est le cas sur "travailler sur un compte". Hors, quand on utilise la saisie encaissement/paiement sur une facture d'achats ou ventes saisie au kilomètre, il nous propose pas la TVA, il faut la rajouter. Si la facture est saisi depuis une saisie guidée, la TVA est affichée ainsi que depuis l'option "travailler sur un compte".

    5 votes

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  2. Créer le format CFONB afin d'importer les relevés bancaires au format CFONB qui sont beaucoup utilisés par les banques.

    6 votes

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    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  3. Je n'arrive pas a supprimer des codes paiement en doublon et d'autres plus utilisés. Comment les masquer pour que ceux-ci n'apparaissent plus en saisie d'écritures.

    3 votes

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    Alexis

  4. Il serait bien de pouvoir associer un compte de TVA en attente à un compte de charge ou de produit.
    En effet, pour l'instant seuls les comptes de tva normaux sont proposés.

    2 votes

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    Merci à vous, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions.

    Alexis

  5. Très simple, dans la saisie des relevés bancaires, on sélectionne le mois de saisie/ Puis, en saisie, pourquoi faut-il renseigner les jours en jj/mm/aa, sans quoi il met le dernier jour du mois ? Comme on est sur un mois donné, on ne pourrait pas juste saisir la date du jour ?

    2 votes

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    Alexis

  6. Après le transfert des écritures de gestion à comptabilité, on ne peut pas insérer une ligne si besoin dans le mouvement concerné. On peut uniquement modifier le numéro de compte, ce qui n'est pas pratique puisque les écritures sont en brouillard et non validées

    4 votes

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    Alexis

  7. CCA : L'idée est de mettre en place un système d'abonnement qui permettrait de diminuer sur 12 mois une charge et que l'écriture ne bouge pas en sorte que le montant diminue jusqu'au 31/12 devient 0€.
    Pour les provisions idem, ce serait de rajouter chaque mois un montant fixe à une ligne qui reste toujours fixe et à la fin d'avoir un cumul de provisions. (l'abonnement qui existe aujourd'hui ne permet pas d'avoir un cumul de provisions)

    Exemple :

    Mois 01/22 :
    CCA assurance 1200€
    Provision FCP 2021 150€

    Mois 02/22 :
    CCA assurance 1100€
    Provision FCP 2021 300€

    Mois…

    3 votes

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    Un grand merci.

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    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.

    Alexis

  8. Il ne devrait pas être possible de modifier voir supprimer l'écriture d'A-Nouveaux provenant de la clôture l'exercice précédent.

    3 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.
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    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.
    Alexis

  9. Pouvoir ajouter deux comptes de charges dans le compte fournisseur

    5 votes

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    Nous vous remercions, cette intéressante idée est retenue.
    Nous enregistrons votre évolution.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    Alexis

  10. Par défaut le programme catégorise uniquement les comptes 411 en comptes clients. De ce fait, les comptes de type 416 et 419 ne sont pas classés comme comptes clients, ce qui modifie le comportement de la fiche de paramétrage du compte.
    Il serait intéressant de pouvoir typer manuellement le compte.

    4 votes

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    Parfait, merci pour l’idée.
    Nous retenons votre idée.
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    Alexis

  11. Avoir dans les options des journaux : le libellé du compte ou le libellé libre car la saisie n'est pas la même sur un journal d'achat ou un journal de caisse.

    3 votes

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    Merci, cette idée est gardée.
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    Alexis

  12. Lors de la saisie manuelle de la banque, ne pourrait on pas avoir un contrôle entre le journal de banque utilisé et le compte 512xxx histoire de ne pas se tromper de compte ou journal.

    5 votes

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    Nous vous remercions, la proposition est enregistrée.
    Cette proposition est maintenant proposée au suffrage.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos produits.
    Alexis

  13. lorsque l'on utilise un modèle de saisie plusieurs fois d'affilée, si la date en haut reste identique à la validation précédente, il devient obligatoire de saisir manuellement la date de chaque ligne ( car par défaut elle se remet à la date du jour de saisie qui est bien souvent différente de la date de facture). Ne pourrait-on pas imaginer que la date sur chaque ligne soit systématiquement identique à celle dans le haut du pavé? Merci

    7 votes

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    Nous retenons votre évolution.
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    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  14. Depuis le 1er juillet 2021, l'UE a établi un nouveau régime de TVA facultatif appelé One Stop Shop (OSS). Il s'applique aux ventes auprès de clients intracommunautaires, c'est-à-dire les clients situés dans l'UE qui ne sont pas assujettis à la TVA.

    Vous n'avez plus à vous enregistrer et à payer la TVA dans tous les pays dans lesquels vous avez des clients, mais vous pouvez choisir de déclarer et payer toutes les TVA européennes grâce à une seule déclaration.

    Les ventes déclarées via le One Stop Shop sont soumises à la TVA de destination. Au lieu de facturer la TVA…

    4 votes

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    Alexis

  15. Lors du transfert du journal de Banque de Batigest Connect vers le logiciel 50C Comptabilité, les modes de règlement ne remontent pas dans la saisie des écritures.

    Quel dommage car les informations des modalités de règlement de type : Chèque, Virement, Prélèvement, etc... sont saisies dans Batigest Connect et cela est une donnée importante dans le suivi des règlements clients.

    7 votes

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    Merci de votre participation, idée éligible !
    Cette proposition est proposée au vote.
    Elle est dès à présent proposée au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos logiciels.
    Alexis

  16. Lorsque l'on travaille sur un compte et que l'on clique sur le bouton Régler. On saisit toutes les informations demandées ainsi qu'un libellé. Lorsque l'on vérifie l'écriture, il a bien mis mon libellé sur la ligne du compte banque mais sur la ligne client ou fournisseur, il a mis un libellé "Mouvement n° xxxx". Le xxxx est le numéro de mouvement interne de l'écriture. Cela ne correspond même pas au numéro de pièce. Le libellé mis par le logiciel ne correspond pas à un libellé comptable. Merci de faire le nécessaire.

    12 votes

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    Alexis

  17. Lors d'un import de relevé bancaire (en format OFX par exemple), il serait judicieux de pouvoir commencer la saisie sur un poste (exemple : poste du bureau) et de la terminer sur un autre poste (exemple : poste du domicile). Cette fonctionnalité existe dans Bankin' mais tous les clients n'ont pas la volonté de travailler via Bankin'.

    3 votes

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    Alexis

  18. lors de la saisie au kilometre d'une facture, il serait pratique de pouvoir glisser/deposer une image au format PDF de la facture et non pas seulement au format image

    8 votes

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  19. Pouvoir saisir des codes analytiques même si les écritures sont validées pour la TVA. permet d'allonger les délais de saisie

    5 votes

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    Alexis

  20. Il serait intéressant d'avoir une colonne "Solde cumulé" en liste des écritures (notamment pour les journaux de trésorerie)

    10 votes

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