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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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394 results found

  1. Lorsqu'un client valide un devis, pouvoir transférer celui-ci directement sur une commande déjà existante non soldée.

    1 vote

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    Votre amélioration est proposée au suffrage des autres utilisateurs.

    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres utilisateurs.

    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à améliorer vos solutions Sage.

    Alexis

  2. Pouvoir modifier le prix des articles TTC et HT lors de la création de facture, devis, commande.
    Actuellement c'est soit l'un soit l'autre et je suis toujours obliger de faire manuellement le calcul de la remise HT ou le prix du produit HT remisé alors qu'il serait beaucoup plus rapide de pouvoir mettre directement le prix de vente TTC que le client à payé.

    2 votes

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  3. Augmentation du champs du libellé des abonnements ou ajout d'un champs "notes". Nous devons souvent prendre en compte des modifications ou évolution dans les abonnements pour modification de facture à faire mais nous ne pouvons malheureusement pas écrire grand chose dans ce libellé. Il faudrait vraiment que l'on puisse noter plus de choses dans le libellé ou avoir un champs supplémentaire pour y écrire des annotations. Merci

    2 votes

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    Alexis

  4. Mettre en surbrillance ou en italique les factures ayant fait l'objet d'un avoir

    4 votes

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    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    Alexis

  5. Nous sommes garagistes et nous aurions aimé faire des ordres de réparations après la validation du devis avec le logiciel.

    3 votes

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    Alexis

  6. Lorsqu'une société à plusieurs Sites (adresses), elle a plusieurs SIRET...
    Il est donc nécessaire de pouvoir saisir le numéro SIRET en face de chaque adresse de la fiche client, lorsqu'il y a plusieurs adresses.

    4 votes

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    Chers membres, 3-2-1 ... cliquez pour voter pour cette évolution.

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    Alexis

  7. Serait il possible de paramétrer la date d'échéance des factures à 1 mois après la date d'édition par exemple ?

    2 votes

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    Merci de votre contribution, cette idée est retenue.

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    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    Alexis

  8. RIB sur le format en saisie document

    2 votes

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    Alexis

  9. Avoir le stock d'un substitut dans une liste d'article sans afficher ce dernier.
    A ce jour il faut interroger le substitut pour avoir le stock réel.
    Merci

    3 votes

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    Merci pour la suggestion.

    Votre suggestion est éligible.

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    Un grand merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    Alexis

  10. Pouvoir additionner les lignes que l'on sélectionnent comme dans la liste des factures; dans les mouvements de stocks; dans le détail des pièces clients , dans le détail des pièces fournisseurs...

    3 votes

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  11. Alerte ou demande de validation lorsqu'une facture est effectuée en M+1 alors qu'il reste des factures à établir en M-1

    2 votes

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    Merci de votre aide, cette suggestion est enregistrée.

    Votre proposition est gardée.

    Elle est dès à présent ouverte au vote des autres utilisateurs.

    Merci à vous de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.

    Alexis

  12. Il serait intéressant que les statuts de devis changent à "accepté" lors du transfert en commande/facture y compris pour les statuts personnalisés.

    3 votes

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    Elle est dès à présent proposée au vote des autres clients.

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Alexis

  13. Bonjour,
    il faudrait dans la gestion commerciale, pouvoir modifier un bon de livraison, tant qu'il n est pas facturé.

    7 votes

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    Parfait, merci pour la proposition.

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    Alexis

  14. Il serait intéressant de pouvoir rajouter dans la création des bouton de la liste, des nouveaux boutons qui changeraient le statut du devis sans l'ouvrir. Actuellement il y a accepté et refusé. Cela serait bien de faire d'autres bouton vers d'autres statut.

    4 votes

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    Un grand merci pour cette bonne proposition.

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    Alexis

  15. Le logiciel ne permet pas, pour l'instant, de ventiler les montants de TVA dans des colonnes spécifiques à chaque taux dans le listing des factures clients lorsqu'on utilise plusieurs taux de TVA en facturation, ce qui fait que (dans notre cas) les taux de TVA 20 et 5.5 sont mélangés.

    Cela simplifierait le calcul de TVA en fin de mois si elle apparaissait directement différenciée et réduirait le risque d'erreur, chose que nous pouvions faire avec notre logiciel précédent.

    2 votes

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    Merci pour la suggestion.

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    Alexis

  16. Avoir la possibilité de faire apparaitre la date et le mode de règlement de la facture lorsque celle-ci est déjà réglée (sur le modèle de facture envoyé au client).
    Merci

    7 votes

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    Alexis

  17. Par erreur j'ai modifié la date d'une facture client provisoire, et j'ai validé sans l'avoir vu. J'ai donc deux factures datées 30 déc au milieu de factures datées 31 déc : il y a rupture chronologique et le système ne m'a pas avertie au moment de la validation... C'est bien dommage.
    Un avertissement m'aurait évité cette erreur qui ne peut être corrigée.

    4 votes

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    Alexis

  18. En création d'un avoir client pouvoir saisir une date de durée de validité de l'avoir (du xxxx au xxxx) avec une alerte x jours avant extinction de la validité.

    Si l'avoir n'est pas utilisé par le client il y a donc écriture d'une OD en compta mais à ce jour aucun lien entre la gestion co et la compta : de ce fait, le champ disponible de la fiche client demeure mouvementé du montant de l'avoir.

    Créer une bidirectionnalité entre l'écriture d'OD et la gestion commerciale à la date d'extinction de l'avoir. (Zone losange violet sur capture d'écran)

    2 votes

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    Alexis

  19. Tout comme les comptes d'escomptes sont paramétrables dans Dossier/paramètres/sociétés/ Comptes, il faudrait pouvoir paramétrer les comptes de remises 709 que ce soit en ligne ou en pied.

    2 votes

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    Cette proposition a attiré notre attention.

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    Alexis

  20. Rubrique référence dans le bon de commande : pouvoir augmenter le nombre de caractères.

    4 votes

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    Alexis

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