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Sage 50

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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1071 results found

  1. Il n'est possible d'utiliser une Langue 1 que pour les pièces clients, pas pour les pièces fournisseurs.
    Nous ne pouvons pas passer de commande dans la langue du pays fournisseur.

    2 votes

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    Nous vous remercions, évolution gardée !

    Nous retenons votre idée.

    Chers clients, c'est parti, cliquez pour voter pour cette suggestion.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Alexis

  2. Très simple, dans la saisie des relevés bancaires, on sélectionne le mois de saisie/ Puis, en saisie, pourquoi faut-il renseigner les jours en jj/mm/aa, sans quoi il met le dernier jour du mois ? Comme on est sur un mois donné, on ne pourrait pas juste saisir la date du jour ?

    2 votes

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    Nous vous remercions pour la proposition.

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    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos logiciels Sage.

    Alexis

  3. Exemple :
    - Je fais un devis pour un client particulier, qui a donc la famille "Particulier" de renseigné, je ne veux afficher que les colonnes de montant TTC
    Je fais un devis pour un client professionnel, qui a donc la famille "PRO" de renseigné, je ne veux afficher que les colonnes de montant HT

    L'idée serait d'avoir un affichage en fonction de certaines familles ou alors qu'au moins les colonnes non accessibles soit grisées.
    Par exemple, je chiffre un devis en TTC pour un particulier, les colonnes de montant HT devraient être grisées (comme c'est le cas dans les…

    2 votes

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    Parfait, merci, suggestion conservée !
    Votre suggestion est maintenant soumise au suffrage.
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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  4. Depuis le traitement de lettrage, pouvoir lettrer les comptes avec la barre espace

    2 votes

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    Merci de votre aide pour cette idée.
    Votre proposition est proposée au vote.
    @Chers membres : Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.
    Alexis

  5. Pouvoir utiliser uniquement la gestion sans payer la compta non utilisée, tout en gardant les pièces en gestion.

    2 votes

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  6. Pouvoir avoir, par exemple, le bon de commande avec le reste a livrer et pas la totalité de la commande, une fois qu'on a modifié les quantités sur le bon de livraison. Et ce pour n'importe quel transfert de pièces, devis en commandes, commandes en BL, BL en facture. Que ce soit en ventes ou en achats.

    2 votes

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    Bonjour et merci.
    Votre idée est enregistrée.
    @Chers clients: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Un grand merci à vous de nous aider à l’évolution de nos produits.
    Alexis

  7. Il serait bien d avoir la possibilité de calculer une remise GLOBALE (et non pas par piece client) suivant le poids total de la facture. ex une remise de 2% si le total poids > 200 kg

    2 votes

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    Bonjour et merci pour l’idée.
    Votre proposition est gardée.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Alexis

  8. Sur un ligne articles, il serait pratique de pouvoir déterminer un coefficient de facturation afin de faire apparaître un prorata de facturation

    2 votes

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    Merci, cette bonne suggestion est retenue.
    Votre proposition est sélectionnée.
    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous convient et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  9. Dans un libellé de facturation, qui est reconduite chaque Année avec une date de Début et Fin de période, est-il possible que ces années changent automatiquement lorsqu'elles sont reconduites à partir de la date de facturation. Possibilité de rajouter un script qui se met à jour automatiquement dans le libellé.

    2 votes

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    Merci.
    Nous retenons votre amélioration.
    @Chers membres: Votez pour cette idée si elle vous plait et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos logiciels.
    Alexis

  10. Nous souhaitons avoir la possibilité de plafonner le taux de remise client lors de la saisie manuelle de la remise de l'article pour éviter des erreurs de frappes ou simplement un débordement de nos commerciaux lors de la création du document Commercial (Devis, Factures etc.).

    2 votes

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    Un grand merci pour l’idée.
    Votre suggestion est proposée au suffrage.
    @Chers clients: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions, votre contribution nous aidera à améliorer vos solutions Sage.
    Alexis

  11. Avoir un calcul automatique de la quantité en fonction du nombre de colis et du nombre par colis. Cette fonction existait dans Sage PE APINEGOCE I7 et est très demandée pour les clients vendant des produits par Sac ou par colis, cartons,..., mais avec l'obligation de préciser un prix unitaire du produit

    2 votes

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  12. Aujourd'hui il est très compliqué de trouver un article dans un dépôt et c'est très critique pour la préparation de commande , car il nous faudrait une adresse de stockage dans le dépôt, du type N° Rack, N° de niveau et peut un N°Index

    2 votes

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    Un grand merci, suggestion retenue !
    Votre amélioration est proposée au vote des autres utilisateurs.
    @Chers clients: Votez pour cette évolution si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos solutions Sage.
    Alexis

  13. Pouvoir saisir un échéancier de crédit bail de la même manière qu'il existe pour l'emprunt.

    2 votes

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    Merci pour l’idée.
    Votre évolution est sélectionnée.
    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.
    Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  14. Dans le A Propos on voit la vers 4.7 ou 4.71 mais on ne sait pas si on a une Compta Standard ou un BMS Premium ou une gestion Essentiel
    Cela est très important pour le SAV car le client ne sait pas toujours nous dire ce qu'il a comme produit
    On peut aussi envisager que l'information soit notée en haut de fenêtre, là où on a déjà "Sage 50C Ciel Données Mobiles"

    2 votes

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    Merci, l’idée est enregistrée.
    Cette évolution est proposée au suffrage.
    Chers utilisateurs, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Encore merci de nous aider à l’évolution de nos offres.
    Alexis

  15. Bonjour,
    Je rencontre un problème de facturation quand j'ai plusieurs clients sur la même facture.
    Exemple : j'ai un compte client regroupant 2 clients.
    Le client 1 a 75% de la facture et le 2° 25%.
    A chaque fois il faut que j'édite deux factures, une au client 1 et l'autre au 2° et de plus, il faut que je fasse moi même le pourcentage.

    2 votes

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    Merci pour la suggestion.
    Cette proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Elle est désormais ouverte au suffrage des autres membres.
    Nous vous sommes reconnaissants, votre participation nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Alexis

  16. Ajouter une option dans le détail du règlement pour voir les articles de la/les facture(s) associée(s).

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    Nous sélectionnons votre idée.
    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Encore merci de participer à l’amélioration de nos solutions Sage.
    Alexis

  17. Bonjour, Serait il possible lorsque l'on saisit un devis en mode normal (et non pas document) de pouvoir lire en colonne et non pas en ligne les détails des articles ?
    En effet, lorsque nous copions un article de notre fournisseur avec beaucoup de détail, tout s'affiche en ligne ce qui est compliqué pour la lecture.
    Il faudrait donc que l'affichage soit en colonne.
    Merci

    2 votes

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    Merci, l’idée est enregistrée.
    Nous conservons votre amélioration.
    Elle est désormais proposée au suffrage des autres clients.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos offres.
    Alexis

  18. import OFX : pouvoir garder , en plus, le libellé de la banque après l'importation

    2 votes

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    Merci de votre aide.
    Votre proposition est proposée au suffrage des autres utilisateurs.
    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Encore merci de contribuer à l’évolution de nos offres Sage.
    Alexis

  19. Afin de pouvoir satisfaire les entreprises du BTP à Mayotte, il serait nécessaire d'intégrer la personnalisation des libellés de rubrique, tel que:
    - Quantité du marché
    - Cumul %
    - % Situation -1
    - % Situation en cours
    - Cumul des situations (monétaire)
    - Total du marché

    Et dans le même principe, personnalisé les lignes de Total sans mentionner le HT ou TTC (exonération de TVA à Mayotte):
    - Marché initial (monétaire)
    -Situation n°1 (monétaire)
    -Situation n°2... (monétaire)
    -Retenue sur Garantie R.G. %
    -Situation n°3, Total à payer (monétaire)

    Pour finir ajouter la mention:

    Arrêté la facture à la somme…

    2 votes

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    Alexis

  20. Dans le pied de facture, ajouter 1 ou plusieurs champs supplémentaire pour gérer les primes mises en place par le gouvernement comme la prime CEE ( Certificats d’économies d’énergie) ou le coup de pouce vélo dont le montant est déduit du Total HT.

    2 votes

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    Alexis

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