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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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440 results found

  1. Quand on génère une écriture à partir d'une ligne d'extrait de compte bancaire, il faudrait des paramètres utilisables dans le modèle de saisie pour récupérer le libellé et la référence de la ligne de l'extrait sans avoir à visualiser chaque écriture pour la compléter.

    72 votes

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    Votre bonne idée est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  2. L'utilisateur devrait pouvoir mettre un BAP sur une écriture d'achat en validant une tâche dans son workflow sur la facture rattachée.
    Cela éviterait la va et vient entre Sage Document Manager et le logiciel comptabilité.
    Ce serait également un gain de temps pour l'utilisateur.

    17 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  3. Avoir la possibilité d'imposer un format spécifique (syntaxe) pour la numérotation AUTOMATIQUE des pièces comptables pour chaque journal.

    Par exemple :
    02001 pour la première pièce (ou écriture) du mois de février.

    Cette numérotation pouvant se faire pour une période voulue/choisie (mois, année, ...) et sa syntaxe sera respecté lors des importations d'écritures venant du module Moyens de Paiement.

    85 votes

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    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  4. Dans la fenêtre interrogation de compte (général & tiers), avoir un bouton permettant d'accéder aux commentaires et code couleur/drapeau pour gérer les niveaux d'alerte.

    6 votes

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    Merci de votre aide pour l’idée.
    Cette évolution est soumise au vote.
    Chers membres, c’est parti, cliquez pour voter pour cette proposition.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.
    Christophe

  5. Pouvoir saisir un commentaire sur chaque écriture comptable

    25 votes

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    Votre suggestion est ouverte au vote des autres membres de la communauté.
    @Chers membres : Votez pour cette idée si vous l’aimez et commentez si vous le souhaitez !
    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  6. Verrouiller la saisie dans le journal d'a-nouveaux mais permettre la génération des AN.
    Créer un journal de type AN, qui soit auto-verrouillé et disponible uniquement par l'application. Seul le logiciel peut écrire dans ce journal via la fonction génération des AN.

    53 votes

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    Merci, la suggestion est conservée.
    Nous validons votre évolution.
    Elle est dès à présent ouverte au suffrage des autres membres.
    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.
    Christophe

  7. Dans les cycles de révision, il faudrait avoir la possibilité,via un bouton, de considérer comme révisées toutes les écritures d'un compte, et ne pas être obligé de le faire ligne par ligne?

    17 votes

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    Merci, la proposition est retenue.
    Nous sélectionnons votre amélioration.
    @Chers clients: Votez pour cette idée si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !
    Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    Christophe

  8. permettre à un utilisateur de choisir des options par défaut sur son poste
    ex : fenêtre de lettrage automatique.
    Pourvoir définir par "n° facture" par défaut alors que le choix proposé par Sage est toujours Montant (tri par ordre alphabétique)

    18 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  9. Si lettrage d'une écriture rattachée à un dossier de recouvrement,
    - proposer de rattacher le règlement au dossier
    - ou proposer d'ouvrir le dossier pour le solder
    - ou avoir un statut indiquant aux personnes en charge du recouvrement que le dossier après vérification devrait être clôturé.

    11 votes

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  10. Lors de la saisie d’une écriture d’immobilisations, à la validation, avoir une question : voulez-vous créer l'immobilisation?
    Et si oui, ouvrir directement la fenêtre des immobilisations pour création.

    137 votes

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  11. Pouvoir choisir, directement dans les paramètres sociétés / Comptabilisation / Options de saisie, dans une liste de couleur la matérialisation de la pièce comptable pour pouvoir avoir des couleurs plus ou moins franches et ainsi améliorer la visibilité de celles-ci.

    8 votes

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    Francis

  12. Actuellement je modifie mois par mois mes écritures d'abonnement pour que le montant des intérêts soit celui du tableau d'amortissement.
    Une formule permettrait d'éviter cela:
    Capital restant dû * taux d’intérêt / 12 = montant de l’intérêt mensuel

    5 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Francis

  13. je me suis trompé je pensais être en 10 chiffre alors que je suis en 8
    on me dit que l'on ne peut plus le modifier.
    ce serait bien de pouvoir revenir en arrière.

    60 votes

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    Parfait, merci pour l’idée.
    Tout ce qui simplifie est bénéfique.
    Votre amélioration est sélectionnée.
    Chers membres, 3-2-1 … cliquez pour voter pour cette évolution.
    Un grand merci à vous de contribuer à l’évolution de nos offres.
    Christophe

  14. Le module de calcul des charges et produits constates d'avance doit pouvoir gérer durant au moins 3 ans les prorata des contrats supérieurs à 2 ans.
    En effet, actuellement ce n'est pas le cas, hors de nombreux contrats de maintenance, d'abonnement a des services informatique sont d'une durée de 36 mois , ce qui fausse les calculs en n+3.

    52 votes

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    Francis

  15. Dans les différentes statistiques, le fait que situation soit coché ou décoché par défaut devrait être paramétrable.

    12 votes

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  16. Le suivi des budget Excel ne fonctionne que sur les versions 32 bits de Microsoft Office. La majorités des clients sont en 64 bits. Il serait judicieux d'assurer la compatibilité avec les versions 64 bits de Microsoft Office.

    38 votes

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  17. Soit une écriture du 01/03/17 avec des dates de régularisations du 01/03/17 au 28/02/18, montant 10000 euros Soit une écriture du 01/01/18 avec des dates de régularisation du 01/01/18 au 31/07/18, montant 700 euros Etat / régularisation des charges et produits constatés : situation au 31/03/2018 Dans les plus de critères : Ecritures sans registre = NON Dans l'édition l'écriture de 1000 euros n'a plus de régularisation au 31/03/18 : elle reste présente sur l'état ( car elle a des dates de régularisations ) , mais n'a plus rien à régulariser au 31/03/18 c'est-à dire que les colonnes "régularisation exercice…

    10 votes

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    Francis

  18. pouvoir afficher également le détails des sections analytiques dans le tableau de bord personnalisé.

    9 votes

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  19. pouvoir avoir les éléments de la colonne "N° Facture" en éditant un Grand livre analytique comme nous pouvons l'avoir dans un Grand livre général.

    22 votes

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  20. Lors de l'impression d'un grand livre des comptes, le client souhaiterait que lorsqu'il coche l'option "impression antérieure" que l'option "inclure solde ant.dans solde prog" soit automatiquement indiquée à "oui"

    2 votes

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