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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1734 results found

  1. pouvoir copier le numéro de facture (grisé dès validation en-tête)
    exemple : si je veux éditer mon journal comptable pour contrôle de cette facture

    2 votes

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    @Chers clients: Votez pour cette proposition si elle vous convient et commentez si vous le souhaitez !

    Merci à vous de contribuer à l’amélioration de nos offres.

    Karine

  2. Possibilité d'exporter le champ statut livrable sur excel ou via un export paramétrable

    12 votes

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    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos logiciels.

    Karine

  3. dans la facture de vente on a accès à Fonctions/Remise, mais quand on est dans un avoir ceci est grisé,
    cela nous serait utile lors de la création/modification d'un avoir de pouvoir appliquer nos conditions de remise habituelles

    1 vote

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    Nous vous remercions, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Karine

  4. Nous avons créé plusieurs modes d'expédition dans les paramètres société. Chaque mode d'expédition contient une grille tarifaire. Les tarifs d'expédition fluctuants rapidement, nous souhaiterions pouvoir faire une mise à jour simple et rapide en utilisant par exemple les imports / exports paramétrables ou autre. L'idée est de pouvoir injecter directement les tarifs via un csv.

    4 votes

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    Karine

  5. A l'importation sous excel des tarifs de la fiche article en format paramétrable avoir la possibilité de ne pas changer les libellés des articles existant

    2 votes

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    Nous vous sommes reconnaissants de nous aider à l’évolution de nos solutions Sage.

    Karine

  6. Avoir la possibilité de connaitre le poids net global des articles fabriqués

    4 votes

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    @Chers membres: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Karine

  7. Pouvoir choisir d'ouvrir le PDF lorsqu'on fait une impression PDF.
    Ca permettrait de contrôler tout de suite en évitant d'aller dans l'explorateur pour l'ouvrir

    8 votes

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    Karine

  8. Masquer les zones Coeff et Cout standard dans fiche article de la même manière que l'on peut masquer les zones prix d'achat et dernier prix d'achat pour que les infos relatives aux données de prix d'achat soit totalement invisibles pour certains utilisateurs

    2 votes

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    Karine

  9. Pouvoir affecter des CGA au recto de la commande comme il est possible de le faire pour les ventes.

    5 votes

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    Karine

  10. En saisie commande Achats et Vente, afficher dans en bas de page le montant du Franco de port, et/ou le seuil à atteindre et/ou le montant restant afin d'atteindre le Franco de port

    6 votes

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  11. Pouvoir imprimer le code utilisateur sur les documents d'achat et de vente.

    2 votes

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  12. Aujourd'hui la gestion des stocks mini et maxi ne se fait que sur un seul dépôt. Nous souhaiterions pouvoir consolider 2 ou 3 dépôts pour cette opération simplement en cochant une case dans paramètre du dépôt supplémentaire.

    4 votes

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    Karine

  13. possibilité de cocher les choix de vente ,achat, stock ou interne ex: (Vente BL et Facture Achat BL et facture) sans passer une après l'autre avec distinction par les couleur( Vente Vert - Achat Orange ect..)

    5 votes

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  14. Lors de la modification d'une informations sur une famille article (exemple : modif du coeff, modif d'une info libre, modif option de traitment)
    Serait-il possible de proposer systématiquement la redescente de cette modification sur les articles rattachés a la famille.

    7 votes

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  15. Pouvez vous ajouter dans le menu impression interrogation commerciale n° série/lot :
    - la possibilité de faire une rupture par domaine de document (achat, vente)
    - et classement par type de document (BC, BL, facture)

    4 votes

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    Karine

  16. Voici différentes améliorations concernant l'interface "interrogation d'affaire" :
    - ajouter un filtre "statistique par article"
    - faire un sous total par domaine de document (vente, achat et stock)
    - Faire un sous total par type de document (BC, BL, facture)
    - Présentation synthèse de l'affaire (total achat, total vente, total frais, etc..)

    3 votes

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    Karine

  17. Détails des commissionnements
    lors du calculs des commissions, impossible de modifier l'état de sortie, il faudrait rajouter un état qui donne uniquement la liste des représentants et le montant de leur commissions sans avoir le détails page par page des calculs par commissions (économie de papier)

    6 votes

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  18. Aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre que le fichier log qui confirme la réception de la facture par CODABOX, il nous manque la confirmation de CODABOX que la facture est acceptée par eux, il nous manque la confirmation que CODABOX l’a bien mis sur la plateforme PEPPOL et il nous manque surtout la confirmation que la facture est bien arrivée chez l'adressé !
    Aujourd'hui l'envoi d'une facture PEPPOL à partir de la Gestion commerciale SAGE 100 se passe donc en aveugle sans savoir si la facture est bien réceptionnée par l'adressé.

    13 votes

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  19. Réapprovisionnement - Reprise des quantités en "Prélèvement autre dépôt"

    Lors d'un réapprovisionnement, ayant le choix :
    - Prélèvement autre dépôt

    Il serait intéressant d'avoir dans les propositions "Qtés à réapprovisionner" :
    - Quantités du Bon de Commande

    Objectif : Transférer la quantité totale du bon de commande

    Blocage actuel :
    Les quantités tiennent compte des articles déjà en stock dans le dépôt destinataire.
    Exemple : Quantité à réapprovisionner - En fonction du besoin
    Qtés bon de commande : 30
    Stock réel dépôt destinataire : 10
    Qtés proposées dans colonne "Qtés Unité Vente" = 20
    Correction manuelle ligne par ligne pour…

    3 votes

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    Karine

  20. Import du "dernier prix d'achat"

    Il est actuellement impossible de mettre à jour le "dernier prix d'achat" via la fonction => Importer > Format paramétrable.

    Quand un devis est fait sur un article qui n’est pas en stock, et que le prix d’achat mis à jour à doublé, le calcul la marge se fait sur le dernier d’achat commandé, même si le prix d’achat à doubler, du coup les marges commerciales sont faussent.

    La solution pour cela est de mettre à jour lors de l’import du tarif la case « Dernier prix d’achat », malheureusement c’est impossible, les champ n’est pas activé…

    5 votes

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