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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1722 results found

  1. De même qu'il existe une catégorie tarifaire pour les clients, je suggère qu'une catégorie tarifaire fournisseur soit aussi mise en place.

    2 votes

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    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous séduit et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de participer à l’amélioration de nos solutions.

    Karine

  2. 1-MASQUER pouvoir masquer (ne pas afficher) l'info en fonction d'un paramétrage d'utilisateur (administrateur/utilisateur...profil spécifique)
    2-CONTROLER pouvoir contrôler la validité en fonction d'une formule
    également limiter la possibilité d'ajout dans les info libres tables par l'utilisateur
    3-ORGANISER l'ordre d'affichage
    4-MISE EN PAGE utiliser les infos libres par leur nom et non par leur rang

    3 votes

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    Karine

  3. Lors d'un import paramétrable de document en fonction du client si celui-ci a une option "DEVISE " enregistreR le prix unitaire en PU devise et non en PU_NET

    1 vote

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    Karine

  4. Avec la dynamique de prix du moment, avoir un repère pour voir si un prix (vante ou achat) a déjà été actualisé ou devrait encore l'être. Avec la fonction actualiser les prix - Mise à jour des tarifs-, l'on aurait un critère de date en plus (actualiser prix plus ancien que ...)

    3 votes

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  5. Pouvons nous envisager d'avoir la possibilité d'une 4ème remise en ligne de document ?
    Celle-ci esst de plus en plus souvent réclamée par nos clients grande distribution.
    Merci

    1 vote

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    Karine

  6. Ajouter une phase de validation des règlements pour permettre leur suppression, exemple un message à la validation du règlement

    2 votes

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    Karine

  7. Ajouter une validation des règlements pour permettre leur suppression.

    2 votes

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    Karine

  8. Pouvoir utiliser un article lié dans une nomenclature. Pour l'instant si on utilise un article lié dans une nomenclature soit A + B , l'article A sort du stock lors de la FABRICATION mais pas l'article B

    4 votes

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    Karine

  9. Avoir la possibilité de modifier le nombre de décimal du delà de 4 caractère sur le Prix unitaire Achat seulement ou vente seulement

    2 votes

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    Karine

  10. Conserver la date de livraison du BL en historisation pour pouvoir l'utiliser dans les éditions factures avec rupture BL,
    car la date de saisie du BL n'est pas tjrs la date réelle de livraison.
    Aujourd'hui il n'y a que No pièce et Date de pièce.
    à voir si décliner sur les autres documents;

    2 votes

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    Karine

  11. Il faudrait qu'on puisse choisir les dates de début et de fin sur les dashbord disponibles (gescom et compta) et pas uniquement douze mois glissant

    2 votes

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    Karine

  12. Lorsqu'un article est géré en contremarque, si celui ci possède un emplacement de contrôle, la réception de la commande fournisseur ne fera pas transiter l'article par l'emplacement de contrôle mais ira directement le positionner dans l'emplacement principal. De nombreux utilisateurs travaillent avec la contremarque afin de permettre une génération de commande fournisseur par commande client et ainsi avoir un lien. La marchandise sera réceptionné dans le dépôt de l'entreprise, contrôlé. Le client final viendra retirer sa marchandise ou celle ci lui sera expédiée. Dans ce cas l'emplacement de contrôle a tout son sens.

    4 votes

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  13. Lorsque l'on modifie des zones de l'entête d'un document (affaire, référence et représentant) on doit confirmer pour chaque modification. Et cela à chaque document que l'on souhaite corriger. Ne serait-il pas possible d'avoir soit dans préférence, soit dans les propriétés du dossier un option "Confirmer les modifications entete document" O/N qui permettrait à chaque société (voire chaque utilisateur) d'avoir son propre choix.

    5 votes

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    Karine

  14. Est-ce qu'il serait possible de mettre une message de confirmation lors de la sortie du règlement dans le pied de la facture?

    2 votes

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    Karine

  15. Lorsque je joins un document à un bon de commande et que je transforme celui-ci partiellement, le document lié est transformé mais disparait du BC en reliquat. Il serait intéressant de le conserver.

    5 votes

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    Karine

  16. Bonjour, nous sommes une société de services à la personne (sous sage 100c) nous voulons proposer l'avance immédiate de trésorerie de l'URSSAF à nos clients mais il faut intégrer l'API TIERS DE PRESTATION de l'URSSAF (dans la gestion commerciale semble t-il)

    Les sociétés de services à la personne vont pouvoir proposer à partir du mois d'avril la possibilité à leurs clients de ne payer plus que la moitié de leur facture (déduction immédiate de la déduction fiscale)
    Pour cela il faudra que le logiciel permette de communiquer avec l'interface des URSSAF.

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    Karine

  17. Le controle qualité peut générer un bon de retour fournisseur.
    Pouvoir dupliquer le bon de retour en commande d'achat fournisseur

    4 votes

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    Karine

  18. Pour le transfert de la DEB on peut utiliser le format *.csv et utiliser la fonction "mappage" mis à disposition par les Douanes

    Si l'on réalise \Exporter\Format Sage, HTML...\ en utilisant la fonction Cellule L:C Puis un export Format Excel... Cela fonctionne mais il y a juste un petit problème sur 2 données :

    1- Pour les fiches de tiers on a que le libellé du pays il faut le code ISO 2 du pays

    2- Pour Document ligne Pays d'origine c'est le code pays qui ressort
    il faut le code ISO 2 du pays

    Il suffit de mettre ces…

    5 votes

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  19. il serait interessant de pouvoir dupliquer une ligne dans un document (Achat ou vente ou stock ou interne)

    17 votes

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    Karine

  20. Nous aimerions pouvoir accéder au fichier pdf de la facture depuis les objets métiers...

    14 votes

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    Karine

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