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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1716 results found

  1. Verrouiller la modification du n° de Lot dans les documents d'achats dès qu'une livraison a été effectuée avec le lot concerné.
    Actuellement la modification du n° lot en achat modifie automatiquement le n° de lot sur les documents de vente alors que ceux-ci ont déjà été édités et communiqué au client.

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  2. depuis un document de gestion comerciale, je clique sur "voir le message". Lorsque le message se présente dans l'interface WEB, le bouton "envoyer" n'est pas présent, et il est nécessaire de cliquer sur le crayon pour modifier, même si on n'a rien à modifier dans le message, ce qui est une perte de temps inutile.

    Dans mon document de vente, je passe par "voir le message" au lieu de "envoyer", dans le but de contrôler le message avant envoi, et d'y ajouter une pièce jointe ci besoin.

    mon souhait est, après avoir cliqué sur "voir le message" depuis mon document…

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  3. A l'instar d'une précédente idée qui proposait d'utiliser une fonction FileTable de SQL, serait-il possible de gérer le référencement des fichiers multimedia non plus dans un dossier, mais plutot dans la nouvelle fonctionnalité Filestream.
    Vu qu'il n'existe plus de version Cbase en 100c, cette gestion devient obsolète voire problématique puisque les fichiers ne sont plus que des raccourcis et peuvent etre lancés depuis n'importe quel emplacement, ce qui génère plusieurs dossiers multimedia à tort.

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  4. POuvoir modifier en ligne de mouvement de stock (Entree/ sortie/ transfert) le code analytique à la ligne comme dans les doc d'achats et de vente

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  5. Dans le cas ou les nomenclature commercial/composé, les sections analytiques des composants ne passent pas en compta alors que le produit fini passe en compta. J'aurais besoin que l'analytique des composants passent en compta.

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  6. Nous avons l'obligation d'imprimer deux factures originales lors de la délivrance de matériel. Pour certains clients, je dois en plus envoyer par email ladite pièce au service comptable. J'ai un message d'erreur 26 car je n'envoie par courriel (texte paramétré) qu'une seule pièce. Est-il possible de prévoir un nombre d'envoi de facture avant comptabilisation égal à 1 alors que les exemplaires originaux sont paramétrés pour deux ?
    Salutations,

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  7. Pouvoir importer via les imports paramétrables des préparations et bons de fabrication au même titre que tous les autres types de documents

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    Toute l’équipe du Product Engineering vous souhaite une très bonne année 2020.
    Nous enregistrons votre proposition.
    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !
    Raymond

  8. Après re-calcul des CMUP, Sage Gestion Commerciale re-calcul les prix de revient, ... cependant si le CMUP ou prix de revient à changé, le prix de revient d'un article fabriqué n'est pas mis à jour.
    Du coup il est nécessaire de faire le calcul BF par BF.
    Il faudrait rajouter une case à cocher dans le re-calcul afin de faire cette action.

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  9. Mémoriser ce document lors du process de transformation en facture. Nous n'avons aucune trace dans le système de l'intervention (une solution de contournement proposée avec le partage et stockage O365 mais ce n'est que stocker l'impression).
    Le doc interne doit être flagué sur les quantité facturée

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  10. Lorsque que l'on duplique un document par exemple de vente de type devis, il faudrait pourvoir conserver les deux documents ouverts.
    Actuellement le document d'origine se ferme automatiquement.

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  11. une KB existe pour contourner le problème mais la solution de contournement n'est pas géniale. il faut dupliquer un même service avec un abrégé différent afin de récupérer le premier contact de chacun des services.

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  12. Bonjour ce serait pas mal de pouvoir dans la fiche article cocher une case permettant de ne pas sortir une étiquette pour ce produit . Produit qui a un Barcode d'origine

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  13. Importer les remises pour les soldes et promotions clients dans les imports paramétrables et ainsi facilités la gestions des opérations commerciales.

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  14. Dans un projet d'affaires où l'on utilise des articles non gérés en stocks :
    ex : 10 prestations de plomberies puis 10 prestations de peintures…. que l'on souhaite gérer via les projets d'affaires.
    ==> Une fois le suivi d'avancement saisi : avoir la possibilité que le réalisé sur ces prestations génère automatiquement la facture au client + fasse le décompte sur le BC Client pour gérer le bon encours.

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  15. Pouvoir ajouter dans la barre verticale le raccourci permettant de créer un mouvement de transfert au même titre qu'une entrée ou une sortie.

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  16. Il faudrait ajouter le champ Affaire dans DocEntete dans les objets des modèles de message pour l'envoi par messagerie.

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  17. Lors de la génération des commandes d'achat ou des livraisons clients la case à cocher "imprimer le document" est coché par défaut.
    Laisser le choix à l'utilisateur de cocher ou non cette case par défaut.

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  18. Pouvoir dans la gestion commerciale, attribuer aux codes affaires des utilisateurs Sage.
    Les utilisateurs auront une liste réduite des codes affaires.

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  19. Bonjour,
    Il serait très utile de pouvoir classer l'état de la liste des échéances par N° de pièce comme cela est possible dans la liste des documents de vente (sans passer par un export Excel ou BI Reporting).
    Si vous pouvez le faire dans la liste des documents de vente, vous devez pouvoir le faire dans la liste des échéances.

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  20. Il serait intéressant d'avoir le choix lors de la saisie en contremarque : Soit enregistrer à l'article comme c'est le cas aujourd'hui, soit pouvoir renseigner le fournisseur en tête du document des ventes

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