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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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115 results found

  1. Possibilité de récupérer sur BI reporting les éléments directement saisis dans moyens de paiement. Exemple échéanciers clients

    7 votes

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    Merci à tous de nous aider à améliorer les solutions Sage.
    Agnès

  2. Pouvoir éditer dans les bordereaux le détail des écritures comptables incorporées (équivalent de la case "détail des écritures" en édition de lettre de virement)

    6 votes

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  3. Suite à la suppression d'un Historique pour correction
    - pourvoir revenir simplement à l'étape précédente
    - c'est à dire: dans la fenêtre "Gestion ..."
    - afin par exemple de supprimer une ligne, pointer et Transmettre
    - et non pas être obligé de tout recommencer depuis [Incorporer]
    Xavier

    5 votes

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  4. Afin de sécuriser la mise à jour de la comptabilité lors du passage entre les moyens de paiement et la compta 100 C, serait possible de rendre obligatoire en saisie le numéro de la facture payée et le libellé ?

    4 votes

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  5. Selon le modèle de Sage direct, n'y aura t'il pas la possibilité de pouvoir éditer - ou avoir un aperçu - des fichiers de relevé de compte reçus via le web monitoring. Les sociétés qui gèrent plusieurs comptes et plusieurs banques sont un peu perdus dans des fichiers reçus sans nom de fichier explicite. Est-ce possible aussi d'avoir un nom de fichier avec un nom de société ou un numéro de compte ?

    11 votes

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    agnès

  6. il faudrait savoir dans Moyens de paiement qui a créé une remise

    10 votes

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  7. En cas de fin de chéquier, pouvoir avoir 2 zones de N° de chèque. de … à … et de … à …

    4 votes

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  8. Dans moyens de paiement le virement de trésorerie n'utilise pas les comptes fournisseurs.... Il faudrait que le virement de trésorerie permettent de régler des factures intra-groupe comme le demandent certaines banques.

    9 votes

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  9. Je souhaiterais qu'il y ait la possibilité de rechercher ou d'appeler un compte tiers dans les traitements de saisie des encaissements et des décaissements dans le module moyen de paiement.
    Merci à vous.

    6 votes

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    Agnès

  10. Bonjour,

    Avoir la possibilité, dans les fenêtres saisie et gestion de virements de pouvoir changer la date d'échéance et de banque de plusieurs éléments en même temps et en une seule manipulation.

    9 votes

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    Agnès

  11. avoir la possibilité de supprimer une ligne dans une remise déjà générée mais fichier non envoyé à la banque ni comptabilisée. Ce qui éviterait la suppression en totalité puis le repointage.

    17 votes

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  12. Je fais des virements de tréso intra groupe qui sont transférés en compta comme les virements de tréso normaux c'est à dire en 580.
    Sauf que pour les intra groupes, je dois passer une OD pour chaque société bénéficiaire pour mettre la somme dans son 455.
    Il faudrait que l'on puisse transférer directement en 455 les virements intra, avec la possibilité de différencier chaque 455 des sociétés bénéficiaire

    11 votes

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    Agnès

  13. Ne pas ressaisir les contrats sur chaque société ou avoir une possibilité de recopie par exemple 5 sociétés avec 7 banques et 3 services = 105 contrats à créer au lieu de 21 si le recopie était possible

    12 votes

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  14. Bonjour - Flux bancaire : Il faudrait qu'un utilisateur qui peut émettre des virements, puisse au moins les consulter dans l'interface "Suivi des flux bancaires / Emission", même s'il n'est pas signataire. Merci

    11 votes

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  15. Dans les moyens de paiement les possibilités de tri sont relativement réduites.
    Il serait donc très utile de faire apparaître la colonne de Pré-lettrage montant ou d'avoir la possibilité de trier par libellé d'écriture lors de la sélection des factures à payer .

    15 votes

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  16. Maintenir la fenêtre de mise à jour de la comptabilité une fois l'impression effectuée (jusqu'à présent la fenêtre se ferme)

    8 votes

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  17. il faudrait pouvoir associer et/ou bloquer certains comptes bancaires pour certains types d'opérations bancaires.

    l'idée est de bloquer les comptes en dollar pour les virements sepa par exemple.

    ou associer un compte bancaire à un type d'opération : par exemple les remises de chèque systématiquement sur le CIC

    ca éviterait des erreurs.

    6 votes

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    Agnès

  18. au niveau de l'option gestion des modes de règlement (fichier ci joint) on gère les 3 options ( Aucun-Mode de Réglementent & Banque ) je suggère qu'une autorisation d’accès sur chaque étape soit faite pour que l'utilisateur ne manipule pas les 3 étapes à la fois s'il s'agit exemple d'un parapheur non signé ensuite signé puis à la fin réceptionné. A noter que le statut change selon le mode de règlement encaissement ou décaissement

    4 votes

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  19. Bonjour,
    Le problème dans l'impression du bordereau du versement Effet c'est qu'il regroupe les effets de même échéance , y'a il une possibilité de le rendre avec le même principe du bordereau chèque

    5 votes

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  20. Pouvoir trier les virements alphabétiquement selon la colonne intitulé du tiers et non selon la colonne N° de compte tiers pour toutes les étapes (saisie des virements et gestion des virement) et non pas seulement lors de la sélection des écritures non lettrées

    26 votes

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