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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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116 results found

  1. Proposer une langue en fonction de l'utilisateur, a minima l'anglais.

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  2. Pouvoir exporter sur Excel des étapes de traitement d'un document. Avec au minimum:
    - données d'identification du ducument (société, agence, fournisseur, num pièce, date, montants)
    - étape de traitement (ex: entrée du document, enregistrement en compta, BAP)
    - date et heure du traitement
    - traitement effectué par

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  3. Donner la possibilité au valideur de modifier des infos libres

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  4. Le mode de paiement et l'échéance sont alimentés sur tous les comptes présents dans l'écriture de Sage 100 sans tenir compte de l'option "Saisir la date d'échéance et le mode de règlement" présent dans les options des comptes généraux (Structure > Plan Comptable).

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  5. J'ai un client qui utilise des comptes auxiliarisés dans les comptes de TVA. Il est actuellement impossible d'effectuer la synchronisation des écritures comptables de ACS vers la compta 100 en raison du fait que ASC ne peut pas inscrire dans les journaux comptables une écriture fournisseur si le compte de TVA est auxiliarisé. Pouvez-vous lors d'une prochaine mise à jour faire en sorte que les compta Sage 100 ayant une auxiliarisation des comptes de TVA déductibles puissent accueillir les exports de ACS ?

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  6. Au niveau de la validation j'ai des clients qui souhaiteraient que le valideur puisse modifier la référence, mais je ne vois pas comment cela est possible car ce n'est pas une option que l'on peut activer au niveau des droits

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  7. Pouvoir choisir le répertoire d'installation du programme car très souvent les services informatiques refusent l'installation des logiciels métiers dans le lecteur C:\ et dédient un autre disque pour cela.

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  8. Dans un environnement Multi-Sociétés, il serait utile de pouvoir sélectionner 1 société sur l'écran Dashboard, afin de visualiser les documents à traiter spécifiquement.

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  9. Est ce qu'il serait possible d'avoir une barre d'avancement lorsque l'on importe les factures dans ACS ?
    Pour savoir si les factures sont toujours actuellement en train de s'importer ou non.

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  10. Lorsque l'on fait une mise à jour comptable dans ACS, passer la facture en statut "Comptabilisé" (en utilisant l'info libre "cle_acs" pour changer le statut dans la gestion commerciale).

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  11. Proposer l'authentification double pour le portail Sage Automatisation Comptable. Adresse Courriel et Numéro de Téléphone.

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  12. Pouvoir appliquer une grille analytique à un modèle d'écriture.
    C'est d'ailleurs curieux qu'on ne puisse pas le faire en saisie des modèles alors qu'on peut le faire en saisie des écritures.

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  13. Augmenter le délai de deconnexion sur ACS

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  14. Dans le paramétrage de la planification de la synchronisation ACS,
    de donner la possibilité d'envoyer des notifications par mail à un ou plusieurs utilisateurs en cas d'échec ou dans tous les cas avec le détail des messages.

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  15. Avoir la possibilité d'avoir un message d'alerte ou un blocage de la facture lors de la mise en BAP et ce même si l'utilisateur a cliqué sur oui au message d'alerte lors du traitement dans la bannette comptabilité.

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  16. Il faudrait pouvoir paramétrer le rapprochement avec le bon de réception par un valideur, et pas uniquement par la comptabilité.
    La facture est traitée comptablement puis envoyer en valideur avec le gestionnaire de stock qui lui pointe avec les BR de la gestion commerciale.

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  17. Il serait pratique de pouvoir importer les utilisateurs, à partir d'un fichier csv, plutôt que de les créer manuellement.
    Ce fichier pourrait contenir les données principales (civilité, nom, prénom, email) et les droits seraient paramétrés ensuite dans l'application.
    Ce serait plus simple et plus rapide dans le cadre d'un déploiement.

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  18. Dans un circuit de validation, par le jeu des délégations ou bien parce qu'un utilisateur est à la fois comptable et valideur, serait-il possible que le système "fusionne" les étapes de validation pour éviter qu'un même utilisateur se retrouve à devoir valider la même facture 2 fois ?

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  19. Le champ libre en saisie dans l'entête de facture est trop petit, nous aimerions pouvoir l'argrandir.

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  20. Ajouter la possibilité de gérer des autorisations sur le module Demandes d'achat ACS. Tous ceux qui ont accès au module DA ne doivent pas avoir les mêmes droits de création et de modification sur la gestion données.
    - Interdire l'ajout et ou la modification d'articles pour certains utilisateurs
    - Interdire l'ajout et ou la modification des budgets pour certains utilisateurs
    - Interdire l'ajout et ou la modification des fournisseurs par certains utilisateurs
    - Autoriser la création d'article en saisie de demande d'achat
    - Ajouter la traçabilité (qui a fait quoi dans SAGE ACS)

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