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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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2945 results found

  1. Bonjour,
    Je cherche à utiliser l'outil "remplacer" pour mettre à jour la zone "Centrale d'achat" mais cette zone n'est pas disponible dans la liste des champs à remplacer.
    Pouvez vous l'ajouter ?
    Merci d'avance

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    Nous sélectionnons votre évolution.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette évolution si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’évolution de nos logiciels.

    Karine

  2. sur la fenêtre de critère : le dépôt mentionné est de type Commence par ...qui n'est pas très intuitif ni trop expliqué (nécessite d'aller dans ¨+ de critères et changer par Code dépot)
    suggestion sur plutôt 2 zones de sélection comme la plupart des fenêtres (ou affichage d'une fenêtre et libre multi-sélection ou coche pour les dépôts concernés)

    1 vote

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    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Karine

  3. Si on coche dans une fiche Tiers l'option "ETABLIR UNE FACTURE PAR BON DE LIVRAISON", cela a en fait un impact sur TOUTE la chaine de documents...
    Il n'est dès lors plus possible de regrouper d'autres types de documents pour ce Tiers sans devoir manuellement décocher dans les informations desdits documents la case "INTERDIRE LE REGROUPEMENT DU DOCUMENT EN TRANSFORMATION" qui s'active automatiquement lors de la sélection du Tiers.

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    Si vous aimez cette proposition, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre aide nous aidera à améliorer vos offres.

    Karine

  4. Pouvoir borner (dates) le portefeuille d'encours sur le commandé, car il prend tout ce qui est enregistré dans Sage !

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    Chers membres, si cette évolution vous convient, votez pour elle !

    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Karine

  5. Aller plus loin dans la gestion d'un parc géré en N° Série
    j'interviens sur cette machine identifiée (via un doc interne)
    => pas de flux stock (entretien sur site possible)
    => historique des interventions sur ce s/n (main d'œuvre, pièces vendues ou non mais associées à ce s/n)
    => agenda de révision sur ce s/n

    de plus en plus de demande simple sav juste pour prolonger le type Intervention Doc.Interne (cas matériel jardinage, fauteuil médical, ...)

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    Karine

  6. La longueur du champ des comptes est disproportionnée alors que celle des libellés n'est pas assez longue.
    Serait il possible d'inverser la taille de ces deux colonnes?
    Merci

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  7. Via les Objets Métiers, que le process IPMEncoder permette de modifier ECRefPiece et ECReference à chaque ligne, même si ces infos sont par défaut celles de la pièce.
    Ce serait bien d'avoir le même comportement sur ces champs que sur EC_Intitule par exemple.

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    Un grand merci à vous de nous aider à l’amélioration de nos produits.

    Karine

  8. Il serait très pratique que le rapprochement des BC en provenance de la gestion-commerciale puisse être effectué lors des étapes de validation par les valideurs et non plus exclusivement lors de l'étape "Comptabilité" .

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  9. Bonjour,
    il serait intéressant d'exploiter l'affichage en mode mobile mais également pour les achats et les stocks.
    merci

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  10. Dans Sage étendue, pouvoir trier les conditions tarifaires d'un client par ordre alphabétique

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    @Chers membres: Votez pour cette proposition si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    Karine

  11. NL- Zou het mogelijk zijn om bij het ingeven van een bestelbon al de lenen in een alternerende kleur te zetten? Dit zou de ingave en controle van bestellingen vergemakkelijken.

    FR- serait-il possible de mettre tous les lignes en alternance lors de la saisie d'un bon de commande ? Cela faciliterait la saisie et la vérification des commandes.

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  12. Bonjour.
    La fermeture des tickets ne permet pas de distinguer les interventions résolues (panne réparée) de celles qui n'ont pas pu être résolues (machine impossible à réparer pour de nombreuses raisons).
    Est-il possible de rajouter une étape "Non résoluble" après "Investigation en cours" pour permettre de décompter le nombre d'intervention qui n'ont pas abouties ? Merci

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  13. Serait il possible d'ajouter la notion de mise en sommeil pour un outillage afin qu'il ne puisse pas être utilisé dans une gamme opératoire?

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    Un grand merci à vous de participer à l’évolution de nos logiciels.

    Olivier

  14. Pouvoir faire des champs calculés sur les champs supplémentaires (Exemple calcule d'une surface avec une largeur et une longueur). Idéalement le résultat pourrait mettre à jour une zone standard de l'enregistrement par exemple la quantité à consommer dans une ligne de nomenclature

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    Nous enregistrons votre suggestion.

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    Un grand merci à vous, votre participation nous aidera à faire évoluer vos solutions Sage.

    Olivier

  15. Bonjour

    Quand on crée plusieurs catégorie de factures, Il serait bien de pouvoir associer une comptable à une catégorie. Certains factures ne peuvent être traitées que par une comptable.

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  16. Lorsqu'on utilise le rapprochement BL avec circuit de validation, le problème est que le BL ne change de statut que lorsque le BAP a été mis dans ACS.
    Cela pose un problème car le BL ne peut pas être comptabilisé en engagement s'il n'est pas sur le dernier statut et ne peut pas être transformé en Facture dans la gestion commerciale et être comptabilisé alors que la facture est reçue et la situation mensuelle sera incorrecte.
    N'y a t-il pas la possibilité de modifier le statut dès que le rapprochement BL a été fait et de laisser en attente BAP…

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  17. En mode mobile, sur les téléphones portables pouvoir attacher des documents, rajouter des photos.

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    L'équipe produit

  18. Etablir un lien entre le collaborateur de la Gescom (représentant) et le valideur en Sage ACS afin d'automatiser le transfert en BAP après comptabilisation.
    Merci

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  19. demande plusieurs fois remontée de la part des clients.
    Exemple d'un de nos clients transporteurs, il interroge son compte Achat de carburant et voudrait l'imprimer depuis la page des cumuls généraux pour voir les cumuls mensuels sur l'exercice
    Merci

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  20. Il serait judicieux de pouvoir interdire à quelqu'un de saisir une date sur un DEVIS à une date antérieure sans impact sur la facturation. Par exemple ne pas saisir le 15/03/2021 un devis en date 12/11/2020... Interdire à certaines personnes mais pas à l'administrateur... et que ça n'empêche pas cette même personne de modifier la date dans le mois en cours ... Le 18 mars pouvoir faire une facture au 1er mars si besoin par exemple...

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