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Sage 100


Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permettant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.

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1722 results found

  1. Que la valorisation de l'article lié se réaliser uniquement sur les ventes
    l'article lié ne doit pas pas apparaitre sur les Retours ou Avoir

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    Nous retenons votre suggestion.

    @Chers utilisateurs: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Merci de nous aider à l’évolution de nos produits.

    Karine

  2. serait il possible d'empecher le destockage d'autres depot pour un utilisateur.
    lorsque le stock n'est pas suffisant, la fenetre d'indisponibilité s'ouvre, et l'utilisateur a capacité a changer le dépot de destockage.

    1 vote

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  3. Ajout d'un critère dans le seuil de déclenchement : Commandes client

    Exemple
    un article : 2 en stock
    une commande client de 90

    Quelque soit la situation de stock, je veux commander, conformément à la commande et non 88

    1 vote

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    Cette amélioration est maintenant proposée au vote.

    Chers clients, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres Sage.

    Karine

  4. Bonjour,

    Nous avons une demande qui consiste à faire apparaitre le total des CMUP quand on fait un sous total.

    Merci

    1 vote

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  5. Modifier la quantité facturée pour des articles stockés en FIFO.
    Quand la quantité facturée est inférieure à la quantité livrée on ne peut pas changer la quantité facturée et c'est vraiment dommageable.

    1 vote

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    Cette idée est soumise au vote.

    @Chers membres: Votez pour cette amélioration si elle vous séduit et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.

    Karine

  6. Bonjour, nous avons une grande difficulté à Comptabiliser directement les documents de Stock ( mouvement d'entrée & mouvement de sortie) à partir de la Gestion commerciale. Il serait plus génial si on pouvait déjà Comptabiliser les sorties et entrées des articles dans Gescom.

    1 vote

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    Votre idée est enregistrée.

    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

    Karine

  7. stocker la date dernier achat et derniere vente dans la fiche article afin de faire des provisions

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  8. Pouvoir modifier un abonnement sur tous les clients associés. Exemple modifier la date de génération sur toute une sélection.

    1 vote

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  9. Bonjour

    en GCM, en insertion de documents (ex BL) dans un document existant (ex FA), possibilité de personnaliser la liste des documents à intégrer et/ou de pouvoir la trier par colonne.
    gain en productivité pour des facturations regroupées.
    merci.

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    Votre proposition est conservée.

    Elle est dès à présent proposée au suffrage des autres membres.

    Nous vous sommes reconnaissants, votre aide nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

  10. Suite à une modification du paramétrage des taxes sur les articles il est souhaitable de redescendre la modification sur l'ensemble des abonnements existants.

    Or il n'existe aucun traitement de mise à jour des abonnements pour redescendre sur les lignes le paramétrage des taxes des fiches articles.

    Cela force donc l'utilisateur à rouvrir chaque abonnement pour aller modifier les codes taxes sur chaque ligne. Pour 50 abonnements avec 10 articles chacun, il faudra donc modifier le paramétrage de 500 lignes... C'est une perte de temps considérable, et cela augmente le risque d'erreurs de saisie.

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    Nous validons votre proposition.

    @Chers membres: Votez pour cette suggestion si elle vous séduit et commentez si vous le souhaitez !

    Un grand merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres.

    Karine

  11. Bonjour,
    la création automatique de toutes les énumérés de gammes associés lorsque l'on ajouter un seul énuméré ne pourrait elle pas être désactivable ? Cela peut avoir du sens dans certains secteurs d'activités. Mais, dans le notre,ces énumérés non souhaités n'ont non seulement aucun sens et ne correspondent à rien, mais augmentent de façon considérable la taille de la base articles.
    Par ailleurs on peut "mettre en sommeil" plusieurs énumérés à la fois, mais l'opération inverse n'est possible qu'à l'unité.
    Enfin, à quand des champs libres au niveau des énumérés de gamme ?

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  12. Bonjour, pour éviter l'affichage interrogation commerciale article avec tout le détail des lignes pour chaque lot, nous aimerions avoir un affichage résumé supplémentaire, par article qui regroupe donc toutes les lignes du même documents par articles sans le détail des lots.
    Comme la fonction regroupement par article à l'impression

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    Votre amélioration est éligible au vote.

    Chers clients, si cette proposition vous plait, votez pour elle !

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    Karine

  13. 1) Créer différentes cases permettant de définir les caractéristiques de l'abonnement ; pour les clients il y a 18 champs, pour les abonnements 0 !
    2 ) Pouvoir filtrer les abonnements selon les champs qui seront renseigné dans leurs fiches : si on gère plusieurs article en abonnement, il n'y a aucune moyen de savoir ce qu'il y a dans notre liste d'abonnement.
    merci !

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  14. Bonjour,

    Il serait intéressant lors de la validation des factures de tracer quel utilisateur et quand il a validé les factures.

    merci

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  15. Le nombre de jours dans les modèles de règlement est limité à 999 ce qui empêche de créer un modèle de prélèvements sur 36 mois, les 2 dernières étant à 1020 et 1050 jours

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    Si vous aimez cette évolution, votez pour elle et commentez si vous le souhaitez !

    Encore merci, votre contribution nous aidera à améliorer vos logiciels.

    Karine

  16. Bonjour,
    Je cherche à utiliser l'outil "remplacer" pour mettre à jour la zone "Centrale d'achat" mais cette zone n'est pas disponible dans la liste des champs à remplacer.
    Pouvez vous l'ajouter ?
    Merci d'avance

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    Karine

  17. sur la fenêtre de critère : le dépôt mentionné est de type Commence par ...qui n'est pas très intuitif ni trop expliqué (nécessite d'aller dans ¨+ de critères et changer par Code dépot)
    suggestion sur plutôt 2 zones de sélection comme la plupart des fenêtres (ou affichage d'une fenêtre et libre multi-sélection ou coche pour les dépôts concernés)

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    Votre suggestion est gardée.

    Chers membres, c'est parti, cliquez pour voter pour cette évolution.

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à faire évoluer vos solutions.

    Karine

  18. Si on coche dans une fiche Tiers l'option "ETABLIR UNE FACTURE PAR BON DE LIVRAISON", cela a en fait un impact sur TOUTE la chaine de documents...
    Il n'est dès lors plus possible de regrouper d'autres types de documents pour ce Tiers sans devoir manuellement décocher dans les informations desdits documents la case "INTERDIRE LE REGROUPEMENT DU DOCUMENT EN TRANSFORMATION" qui s'active automatiquement lors de la sélection du Tiers.

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    Karine

  19. Pouvoir borner (dates) le portefeuille d'encours sur le commandé, car il prend tout ce qui est enregistré dans Sage !

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    Karine

  20. Aller plus loin dans la gestion d'un parc géré en N° Série
    j'interviens sur cette machine identifiée (via un doc interne)
    => pas de flux stock (entretien sur site possible)
    => historique des interventions sur ce s/n (main d'œuvre, pièces vendues ou non mais associées à ce s/n)
    => agenda de révision sur ce s/n

    de plus en plus de demande simple sav juste pour prolonger le type Intervention Doc.Interne (cas matériel jardinage, fauteuil médical, ...)

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