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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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300 results found

  1. Avoir une option qui permet d'arrondir automatiquement le solde des CP restants à l'entier supérieur à la fin de période des congés payés.

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  2. Actuellement si on demande le bordereau des virements sur des bulletins cloturés pour une période de paie antérieurs (via menu gestion / paiements) les salariés sortis ne ressortent plus

    Le client aimerait avoir l'état comme si il l'avait édité sur le mois en question.

    20 votes

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  3. Avoir accès au champ "Responsable hiérarchique" (fiche salarié, onglet emplois occupés) dans le menu de modification en masse des fiches de personnel.
    Cette information est importante si on a l'intranet RH et qu'il y a un changement de responsable hiérarchique pour un ensemble de population.

    20 votes

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  4. Il est actuellement impossible en cas de contrats multiples sur un même mois de paie, d'identifier si un bulletin en clôture intermédiaire a déjà fait l'objet d'un versement.
    Exemple : le salarié a bénéficié de 3 contrats et 3 bulletins de paie sur le même mois. Le 1er bulletin a été clôturé et payé, le 2ieme uniquement clôturé, et le 3ieme est en bulletin en cours.
    Il faudrait isolé le 1er bulletin pour générer le paiement des 2 autres

    19 votes

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  5. Un livre de paie complet avec les unités d'oeuvre (nombre d'heures ou de jours) et les charges patronales serait utile

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  6. Nous pouvons, dans les GA, faire des formules et totaliser des colonnes ou des constantes. Il faudrait aussi pouvoir totaliser des rubriques

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  7. Pouvoir dissocier la prise des conges d'ancienneté, supplémentaire, fractionnement. D'avoir l'option si on souhaite la règle d'ordre du décompte (paramètres de paie) ou que les congés pris soient indépendants des uns des autres.

    19 votes

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  8. Pour valider la DSN Honoraires pour un bénéficiaire étranger, il faut le déclarer en tant que personne et remplir les champs Nom et Prénom (obligatoires). C'est déjà une "bidouille" imposée par la norme DSN puisqu'on n'a qu'une seule valeur de raison sociale.
    Par contre, on est obligé de saisir le code postal dans un champ Code de distribution à l'étranger qui n'est pas disponible dans la fiche bénéficiaire mais seulement dans la DSN ce qui oblige à aller corriger manuellement la DSN.
    Il faudrait à minima que ce champ (obligatoire) soit disponible dans la fiche bénéficiaire.
    Il serait encore mieux…

    19 votes

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  9. Le bouton "régularisation" en DSN ne permet de faire des régularisations que pour l'ensemble des salariés, Pourquoi ne pas pouvoir sélectionner un ou plusieurs salariés ?

    19 votes

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    Merci, votre suggestion est ouverte au vote.
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  10. Au moment de reprendre des informations manuellement en ligne ou par le chercher/remplacer, il nous manque cruellement des filtres issus de l'organisation de la Paie (Département, Services, ...), il serait bénéfique de transférer ces données de la paie vers la DSN.

    19 votes

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    Bonjour cette intéressante idée est ouverte au vote

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    Merci encore de votre apport à l’amélioration des produits SAGE.
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  11. Bonjour
    Dans le cas ou il y a plusieurs établissements et un établissement payeur, rien ne permet de le "repérer" pour traiter la DSN en dernier.
    Serait-il possible d'avoir un indicateur (une pastille, une couleur) dans la liste des DSN qui permettrait d'identifier la déclaration qui porte le versement.
    Merci

    18 votes

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  12. Améliorer la gestion des filtres sur la liste des arrêts de travail. Actuellement, si nous filtrons en saisissant un matricule ou le nom d'un salarié, il est impossible de trier par date... si nous avons sélectionné le filtre par défaut "arrêts à traiter", le filtre "tous" ne fonctionne pas sauf à fermer la liste et la réouvrir...

    18 votes

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  13. Avoir dans le compteur affiché à l'écran dans l'onglet bulletin calculé : total des heures travaillées, NET à payer avant PAS et après PAS pour avoir un visuel rapide.

    18 votes

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  14. Bonjour, il serait bien qu'un utilisateur une fois connecté, soit déconnecté automatiquement en cas d'inactivité pendant par ex 1 heure.

    17 votes

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  15. J'aimerais pouvoir importer un commentaire sur une rubrique précise ce qui éviterait la saisie manuelle pour 250 salariés...

    17 votes

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  16. Bonjour,
    Est il possible de mettre à disposition dans le PPS le paramétrage par défaut ?
    C'est suite à une demande client.
    Cordialemetn

    17 votes

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  17. Cela serait bien d'avoir la possibilité de filtrer les salariés (Service, Nom/Prénom, Présents dans l'effectif du mois;...) pour l'édition de l'état annuel PAS, car ils sortent les présents de l'année de référence par ordre de matricule.

    Pas pratique lorsque l'on met sous pli les bulletins et les états PAS.

    Merci d'avance,

    17 votes

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  18. Bonjour
    Pour éviter un oubli ou de la saisie supplémentaire lors d'un contrat CDD Usage, pouvoir disposer d'une constante individuelle reprenant le motif de recours à un CDD (05 dans le cas d'un CDD Usage).
    Merci
    DMO

    17 votes

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  19. Pour une régularisation du bloc "activité" ,Automatiser les lignes du bloc s21.g00.51 "rémunération" pour ne pas avoir à les créer car le bloc 53 ne s'active que lorsque les lignes type 001-002-003-010 sont créées.

    17 votes

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  20. Sur DS, lorsqu'on imprime les versements par organisme, et notamment lorsqu'on coche "un organisme par page", le nom de la société ne figure que sur la première page. Il serait plus pratique de voir le nom de la société sur chaque page, en particulier quand on gère la paie de plusieurs sociétés.

    17 votes

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    Merci, cette proposition est éligible au vote.
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    Un grand merci de votre contribution à faire évoluer vos offres SAGE.
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