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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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74 results found

  1. Certains fournisseurs facturent sur les encaissements. Le régime de TVA de l'onglet "Suivi" de la fiche fournisseur ne propose pas l'option "encaissement".
    Il faudrait pouvoir en saisie de commande d'achat :
    - tenir compte d'une option "encaissement" sur la fiche fournisseur
    - la répercuter sur la commande
    - et la répercuter par défaut sur les lignes de commande

    15 votes

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    Merci pour l’idée.
    Votre évolution est proposée au vote.
    Chers utilisateurs, si cette proposition vous plait, votez pour elle !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’amélioration de nos solutions.
    L’équipe produit

  2. La suppression d'un OA réalisé doit être possible si l'entrée en stock qui en résulte n'est pas allouée. L'actuelle règle TOrdreFabrication.ObjetNonSupprimableStatutOFRealise est trop restrictive.

    2 votes

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    Nous vous remercions, l’idée est retenue.
    Cette amélioration a attiré notre attention.
    @Chers utilisateurs: Votez pour cette idée si elle vous convient et ajoutez un commentaire si vous le souhaitez !
    Nous vous sommes reconnaissants de contribuer à l’évolution de nos solutions.
    L’équipe produit

  3. Bonjour,
    Pouvez vous ajouter l'accès à l'imprimante (configuration) lors de l'édition des originaux (comme sur les autres écrans), les clients ont besoin d'éditer l'original en plusieurs exemplaires.
    On peut imprimer autant de fois que l'on veut un original en 1 seul exemplaire pourquoi ne pas laisser la possibilité d'imprimer l'original en x exemplaires ?
    Cela éviterai de nombreuses manipulations et beaucoup de perte de temps.
    Merci d'avance
    Cordialement
    Nathalie

    36 votes

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    Bonjour et merci.
    Cette amélioration est proposée au vote.
    Chers membres, si cette suggestion vous séduit, votez pour elle !
    Nous vous remercions de contribuer à l’évolution de nos solutions Sage.
    L’équipe produit

  4. Comme il est possible de définir le prix et les charges en import, il devrait être possible de définir le montant de charge en saisie.
    Cette saisie pourrait permettre de réajuster la valeur CAMP du stock

    1 vote

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    Ileana

  5. Constat : La valorisation saisie sur un transfert de dépôt n'est pas conservée lors de l'acception comme lors du transfert direct. L'origine autorise pourtant la saisie des prix unitaire et n'est pas de type CAMP.
    Exemple : un article a un CAMP sur le Dépôt 1 de 1000. La saisie de la demande de transfert de Dépôt 1 vers Dépôt 2 doit se faire à 1200 compte tenu de frais de transfert. La finalité est d'avoir un CAMP sur Dépôt 2 de 1200. La saisie de 1200 est possible mais suite à l'acceptation ou au transfert le prix revient à…

    1 vote

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  6. Bonjour,
    Nous avons un client qui rencontre un problème de lenteur système pour les articles gérés en numéros de série.
    Lors de la réception d’un article suivi en numéro de série avec une quantité par exemple de 6000, le système prend énormément de temps pour procéder à la réception, plus de 4 heures de traitements.
    Aussi, lors d’une sortie de stock via une opération diverses, le système met plus d’une heure de traitement pour afficher la fenêtre pour afficher les numéros de série.
    Cordialement,
    Djamel ZENNINI

    2 votes

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  7. Il serait bon d'avoir la nature et le poste budgétaire sur les contrats d'abonnement.

    4 votes

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  8. Permettre de personnaliser les niveaux d'engagement des lignes de commandes budgétaires (pré-engagé et engagé) au même titre que les demandes d'engagements (onglet Engagements des paramètres L&D).

    14 votes

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  9. Depuis une pièce (devis, commande, etc.) pouvoir enregistrer le profil d'édition sans que s'enregistre le n° de pièce, de façon à ce qu’il soit systématiquement pré-rempli avec la pièce que l'on demande en édition, et avec les autres critères du profil enregistré. Actuellement si on enregistre un profil, le numéro de pièce s'enregistre comme fourchette, et si on rappelle comme profil pour imprimer une autre pièce, c'est la pièce d'origine qui est sélectionnée et s'imprime. Il est donc impossible d'utiliser le profil pour les critères tels que les statuts ou détails à imprimer.

    3 votes

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  10. En ventes, pouvoir générer une facture d'avoir à partir d'un BL complet et non pas ligne par ligne

    3 votes

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  11. Bonjour,
    les processus d'imports des pièces commerciales (factures, commandes, devis...) doivent être enrichi.
    Il faut pouvoir renommer et déplacer les fichiers importés comme on sait le faire pour les imports d'écritures comptables.

    De plus, le process ne peut pas être planifié si le fichier n'est pas disponible dans le répertoire source.

    Gael THIVENT

    7 votes

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  12. Bonjour,
    Serait-il possible d'ajouter une alerte (bloquante ou non, à définir dans un paramètre) à la création d'une commande sur budget, lorsque l'une des lignes dépasse le budget, ou afficher la/les ligne(s) dans un code couleur spécifique (Ex : rouge en cas de dépassement / vert si c'est OK).
    En effet à ce jour si l'opérateur ne clique pas sur l'écran "Consulter les postes budgétaires", il n'est pas informé du dépassement.
    Merci d'avance.

    5 votes

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    Elle est désormais ouverte au vote des autres utilisateurs.
    Nous vous remercions de participer à l’évolution de vos solutions.
    Ileana

  13. A des fins de suivi, il serait utile de pouvoir reporter le code affaire saisi sur les pièces des processus opérationnels, sur toutes les écritures des pièces comptables créées par la comptabilisation des factures, achats et ventes. Actuellement seules les lignes de HT reçoivent le code affaire (ce qui suffit d'un point de vue marge de l'affaire, mais ne permet pas un suivi lors des règlements par exemple)

    9 votes

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  14. Avoir la possibilité de charger les CGV, simplement, à partir d'un fichier Word dans le format de facture de vente

    15 votes

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    Ileana

  15. Le système devrait permettre de mettre à jour le montant "Engagé" par le montant "Reste à désengager" pour permettre un suivi budgétaire plus rigoureux et proche de la réalité. Cette fonctionnalité pourrait être associer à celle qui permet actuellement de solder un engagement.

    2 votes

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  16. En contexte monobase, il serait utile d'avoir les affaires au niveau dossier ou activité, plutôt que d'être limité dans la société.

    4 votes

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  17. Actuellement il existe au menu outils les 2 assistants de traitement des commandes et des factures intragroupe, qui permettent de générer des pièces réciproques vente société 1 vers achats société 2. Pour certains clients (régies publicitaires par exemples), il serait utile d'avoir les mêmes fonctions, dans l'autre sens, achats société 1 vers ventes société 2.

    5 votes

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  18. Bonjour,
    L'import des Tiers via la table TImportTiers ne permet pas d'importer sur un niveau de partage autre que le niveau par défaut ce qui est fort désagréable et rend cette fonction inutile ...
    Il faudra remédier à ce manque vous ne croyez pas ?

    12 votes

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    Sandrine

  19. Bonjour,

    Avoir la possibilité de différencier les compteurs des factures et des avoirs via les modèles de compteurs.

    En effet, aujourd'hui, la solution consiste à repasser sur chaque compteur générés pour ajouter l'information.

    Cependant, tous les compteurs présent dans la gescom possède des variables ( année, mois, société etc..), ce qui demande donc chaque mois d'intervenir sur chaque compteur ayant été générés pour apporter la modification. (parfois celà dépasse 1000 compteurs.)

    Donc l'utilisation d'un type de pièce couplé d'un modèle de compteur et permettant de différencier les avoirs\factures devient de plus en plus important.

    3 votes

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    Ileana

  20. Ajouter des composants ou méthodes au niveau DSM qui permettrait d'accéder à une interface série et échanger des données. Exemple pratique : pouvoir accéder aux infos pesée affichées sur l'indicateur connecté à un pont bascule. Lequel indicateur est connecté à l'ordinateur via un port série (liaison RS 282)

    7 votes

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    Jérôme

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