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Sage FRP 1000

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage FRP 1000

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89 results found

  1. Quand le client ne gère qu'un seul établissement l'apprentissage sur l'agence devrait pouvoir exister. Aujourd'hui un client doit systématiquement mettre l'agence sur toutes les factures.

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    Merci de votre contribution, la proposition est retenue.

    Si vous aimez cette idée, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Encore merci de contribuer à l’amélioration de nos solutions.

    L'équipe produit

  2. Le collecteur de factures ne permet pas d'avoir plusieurs comptes pour un même fournisseur.
    Par exemple FREE ou ORANGE si on a plusieurs Agences on a une ligne téléphonique par agence et donc 1 compte WEB par agence..

    Merci d'avance

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    L'équipe produit

  3. Bonjour,
    Dans la version actuelle, les délégations doivent être gérées en central par un administrateur. Il serait intéressant qu'un utilisateur puisse être autonome sur ce sujet. Par exemple, il s'agirait de permettre à un directeur qui s'absente, de pouvoir déléguer le BAP des factures à son assistant(e) pour une période définie, sans devoir solliciter un administrateur.

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  4. A date, Sage Dématérialisation ne récupère pas les documents joints à la réception fournisseur dans la L1000. Cela empêche les contrôles efficaces car le rapprochement ne peut se faire qu'en consultation de la pièce de livraison L1000 et non pas sur le justificatif de livraison du fournisseur joint à la réception dans la L1000.
    Pour que l'intégration Sage Dématérialisation / L1000 soit efficace (avec contrôle), il est nécessaire que toutes les pièces jointes remontent dans Sage Dématérialisation.
    Merci d'avance pour la prise en compte de cette évolution permettant de gagner en efficacité et productivité.

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  5. Est-il possible de personnaliser le tableau du mail notification hebdomadaire SAGEFRP1000 Dématérialisation.

    Aujourd'hui, nous apercevons toutes les sociétés des documents en alerte et en attente de traitement

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  6. Certains clients malgré nos alertes, modifient & comptabilisent les sessions SFD en erreur, ce qui cause des soucis entre SFD et SAGE par la suite.

    Pouvez vous envoyer une Commande DELETE en SDATA pour supprimer la session si celle ci retourne une erreur.
    merci

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    Merci, proposition gardée !

    Nous retenons votre évolution.

    Chers membres, si cette amélioration vous séduit, votez pour elle !

    Nous vous remercions, votre aide nous aidera à faire évoluer vos offres.

    L'équipe produit

  7. On me demande de plus en plus d'avoir des informations sur le taux de reconnaissance du logiciel par fournisseur, par Société pour analyser la performance du paramétrage Tiers ou de l'OCR en général. D'autres solution concurrente le fond et c'est souvent un point remonté par les clients et les prospects

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    Bonjour et merci, l'idée est enregistrée.

    Cette idée a attiré notre attention.

    Chers membres, si cette évolution vous séduit, votez pour elle !

    Merci à vous, votre contribution nous aidera à améliorer vos offres Sage.

    L'équipe produit

  8. Le retour en arrière des factures est très lourd lorsqu'il y a des erreurs sur plusieurs factures.
    Serait-il possible de créer dans les droits de la banette doc en traitement la possibilité pour les admin de modifier une saisie sans faire un retour en arrière?

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    Parfait, merci, la proposition est retenue.

    Votre proposition est enregistrée.

    Si vous aimez cette suggestion, votez pour elle et donnez votre avis si vous le souhaitez !

    Nous vous remercions de nous aider à l’amélioration de nos produits.

    L'équipe produit

  9. Bonjour, nous aimerions avoir la possibilité de pouvoir insérer une pièce jointe lorsqu'une personne veut répondre à une question.
    Pour l'instant, la personne qui répond ne peut que répondre à la question.

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    Merci pour cette proposition.

    Cette proposition a attiré notre attention.

    Chers utilisateurs, si cette évolution vous plait, votez pour elle !

    Merci de participer à l’évolution de nos solutions Sage.

    L'équipe produit

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