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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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35 results found

  1. Permettre dans les commandes fournisseurs de visualiser le meilleur prix d'achat et le meilleur délai de livraison pour chaque article lorsqu'ils sont disponibles. Soit par une fenêtre, soit par des colonnes, etc.

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  2. Permettre de gérer une codification séparée des factures fournisseurs et sous-traitants afin de permettre la saisie d'un même code à la fois pour une facture fournisseur et pour une facture sous-traitant. Prendre en compte cette codification séparée dans la gestion des échéances et des règlements.

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  3. Laisser la note toujours modifiable dans les documents d'achats, aussi bien pour les commandes réceptionnées ou soldées, les factures réglées ou transférées en comptabilité...

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  4. Dans les lignes des factures fournisseurs et sous-traitants, permettre de modifier le montant HT au même titre que le prix unitaire.
    Ceci afin de faciliter par exemple les ressaisies qui sont faites de manière globale ligne par ligne et pas détaillées.

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  5. Lors de la suppression d'un code chantier en entête de document fournisseur, avoir le choix de supprimer ou de maintenir la destination chantier des lignes.
    Le choix de maintenir permettrait ainsi d'ajouter de nouvelles lignes qui seraient destinées à d'autres chantiers pour obtenir rapidement et simplement un document multi-chantier.

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  6. Rendre la saisie prédictive disponible dans les documents fournisseurs et sous-traitants comme elle l'est déjà dans les documents clients.

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  7. Pouvoir indiquer le pays et la TVA en vigueur dans une fiche fournisseur afin de faciliter leur gestion dans les documents d'achats.

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  8. Proposer une gestion des colonnages dans les documents d'achats pour permettre d'ajouter, supprimer ou déplacer des colonnes. Par exemple pour placer la colonne TVA avant la colonne Compte sur les lignes.

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  9. Dans une commande fournisseur permettre d'importer des commandes fournisseurs au même titre que les devis, commandes clients et les études de déboursés.

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  10. Pouvoir préciser dans la fiche d'un sous-traitant s'il est assujetti à la TVA.
    Si oui les documents établis à son nom auront la case "Autoliquidation" cochée par défaut. Dans le cas contraire elle ne sera pas cochée par défaut.

    2 votes

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  11. Lors de la saisie ou de la modification du libellé d'une ligne dans un document d'achat, ne pas provoquer son recalcul à la validation.

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  12. Si une commande fournisseur est réglée avant l'établissement de la facturation, autoriser la saisie du règlement sur la commande ou à minima son montant de manière à ce qu'il soit automatiquement créé lors du transfert en facture.
    Cela permettrait de répondre aux cas de figure des commandes réglées en ligne ou sur facture proforma entre autres.

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  13. Pouvoir imprimer un document fournisseur ou sous-traitant depuis le document.
    Au transfert d'une commande ou d'un bon de réception en facture, cela permettrait de l'imprimer sans avoir à quitter la liste des commandes ou des bons et d'ouvrir la liste des factures.

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  14. Pouvoir importer un bon de retour en facture fournisseur, au même titre qu'un bon de réception. Il sera alors importé avec des quantités négatives.

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  15. A l'image de ce qui est proposé dans les facture clients, pouvoir gérer le reste à payer sur une facture fournisseur ou sous-traitant.

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