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Sage Batigest Connect

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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307 results found

  1. Lors du transfert comptable des factures et des règlements, transférer le contenu du champ "Informations" de manière à offrir un complément au libellé qui peut s'avérer trop court pour certains utilisateurs.

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  2. Permettre l'import d'ouvrages non référencés via la fonction d'import de fichiers dans les documents de vente, ces derniers pouvant contenir des composantes de type articles ou ouvrages.

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  3. Permettre de configurer (choix, position des cartouches) et d'imprimer le contenu de la synthèse d'activité.

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  4. Dans les lignes des documents de vente disposer d'une colonne qui permette d'afficher le déboursé total des composantes d'ouvrages, obtenue en multipliant le déboursé par la quantité totale.

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  5. Lors d'un import de composantes d'ouvrages depuis le menu Utilitaires \ Import \ Eléments \ Composantes, permettre d'importer plusieurs composantes ayant la même référence comme c'est possible dans un document de vente ou en bibliothèque.

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  6. Lors de la sélection des échéances de contrats à facturer, pouvoir ajouter la colonne "Montant" et la rendre totalisable.
    Cela permettrait de faire des projections de facturation sur les mois à venir mais aussi de repérer plus facilement les contrats pour les clients qui en ont plusieurs

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  7. Proposer plus de souplesse dans la gestion du transfert comptable des règlements . Lorsqu'un tiers règle plusieurs factures, permettre d'avoir autant de mouvements sur le compte tiers que d'échéances réglées comme c'est le cas aujourd'hui ou au contraire un seul mouvement pour toutes les échéances réglées, qu'elles soient de la même facture ou de factures différentes.

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  8. Lors d'une remise en banque de règlements, permettre le tri sur les colonnes de la liste des règlements.

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  9. Dans les lignes d'un document de vente ou d'achat, avoir la possibilité de maintenir le compte comptable quel que soit le taux de TVA choisi sur la ligne : soit parce qu'il a été saisi manuellement, soit en définissant qu'il soit fixe.

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  10. Lorsqu'un règlement est supérieur au montant d'une échéance, permettre que l'écart obtenu soit transféré dans le compte du tiers et pas dans un compte d'écart (758 pour les clients, 658 pour les fournisseurs et sous-traitants).

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  11. Lors des recherches de références de la bibliothèque dans les documents de vente, pouvoir ouvrir une seule liste d'éléments comprenant les articles et les ouvrages.

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  12. En mise à jour des prix dans les devis et les commandes, permettre de tenir compte du prix de vente de la bibliothèque pour les ouvrages en mode déboursé total lorsque leur composition n'a pas changé dans le document.

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  13. En mise à jour des prix dans les devis et les commandes, proposer par défaut que le prix de vente soit recalculé et sur la base du bénéfice du document.

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  14. Si une commande fournisseur est réglée avant l'établissement de la facturation, autoriser la saisie du règlement sur la commande ou à minima son montant de manière à ce qu'il soit automatiquement créé lors du transfert en facture.
    Cela permettrait de répondre aux cas de figure des commandes réglées en ligne ou sur facture proforma entre autres.

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  15. Lors du transfert d'une facture de travaux ou d'avancement en avoir, permettre la reprise des retenues de garantie de manière à pouvoir les prendre en compte lors du transfert comptable.

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  16. Lorsqu'un tiers n'a pas de mode de règlement d'associé, l'échéancier calculé en facture est toujours considéré au comptant avec le mode de paiement chèque.
    C'est aussi le mode de paiement proposé par défaut lors de l'ajout d'une ligne dans l'échéancier d'une facture.
    A l'aide d'une préférence définir un autre mode de paiement par défaut que chèque.

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  17. Lors d'un import de DIE dans un devis, dans le cadre du service Sage e-appel d'offre, pouvoir récupérer le prix de vente des lignes des appels d'offre lorsqu'il est renseigné.

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  18. Revoir l'édition Journal des ventes en édition des factures clients pour qu'elle affiche le détail des taux de TVA valorisés, des bases hors taxes et des montants de TVA correspondants, que le document comporte un seul taux ou plusieurs. Ceci pour répondre à une demande des experts comptables.

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  19. En complément de l'édition des prévisions des devis, permettre d'éditer l'étude de prix depuis un devis.

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  20. Pouvoir imprimer un document fournisseur ou sous-traitant depuis le document.
    Au transfert d'une commande ou d'un bon de réception en facture, cela permettrait de l'imprimer sans avoir à quitter la liste des commandes ou des bons et d'ouvrir la liste des factures.

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