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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


Sage 100 Paie & RH

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305 résultats trouvés

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    Merci pour votre contribution, mais cette demande ne semble pas concerner la Paie Sage 100.
    Nous vous proposons de la reformuler sur le bon produit.

    Cordialement.
    L’équipe produit.

  2. Aurons-nous la possibilité de choisir parmi ses différentes banques pour le paiement du prélèvement à la source dans le paramétrage de Sage 100cloud Paie & RH

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    Votre message ne concerne pas l’évolution de votre solution Sage
    Nous vous proposons de vous rapprocher du service Assistance qui sera à même de répondre à votre demande.
    Contact e-mail : voice@sage.com
    L’équipe produit

  3. Il faudrait ajouter dans le plan de paie sage, la nature d'évènement pour un arrêt de travail Maladie professionnelle ou modifier la nature d'évènement 1000 pour que cela soit déjà paramétré (rien dans l'onglet Cumul).

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    Nous vous remercions pour cette suggestion, mais nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    Le PPS ne propose pas de rubrique 1000 mais une 2000 pour les absences maladie.
    Pourriez-vous nous préciser ce qui ne convient pas dans son paramétrage pour convenir à une maladie professionnelle ?

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit

  4. Pouvoir imprimer les bulletins du mois en faisant une rupture par matricule afin que les bulletins sortent en recto pour les bulletins sur une page et en recto verso pour les bulletins sur 2 pages.

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    Merci pour cette suggestion que, malheureusement, nous ne retiendrons pas.
    En effet lors de la sélection des salariés à imprimer, la Paie ne sait quels sont ceux pour lesquels le bulletin tiendra ou non sur 2 pages.

    Merci de votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L‘équipe produit

  5. Les régularisations de DSN sont fastidieuses, lourdes et du fait de leur saisie manuelle sujettes à un cumul d'erreurs.
    Ma demande est de trouver un moyen de simplifier la régularisation des DSN pour tous les organismes.
    Un des moyens auquel je pense est que Sage plaide la cause des utilisateurs auprès des organisateurs de la DSN pour remettre en place la pratique d'une déclaration annuelle.
    En tout cas de nombreux utilisateurs souhaiteraient revenir à ce système.

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    Merci pour cette suggestion.

    Si Sage est en contact avec les organismes, nous n’avons aucun impact sur la périodicité déclarative, ce d’autant plus avec la mise en place du PAS.

    Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  6. Les périodes dans l'affichage edi online pour les arrêts de travail sont fausses. les deux dates de fins apparaissent au lieu de la date de début et la date de fin potentielle.

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    Je vous propose de contacter le service Assistance qui sera à même de répondre à votre demande.
    Contact e-mail : voice@sage.com
    L’équipe produit

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    Merci de cette suggestion, mais nous n’en voyons pas l’intérêt métier.

    Pourriez-vous reformuler votre demande en nous donnant des exemples ?

    Merci encore pour votre contribution à l’amélioration des offres SAGE.
    L’équipe produit

  8. Bonjour,
    Serait-il possible de choisir le mode de tri des salariés sur le rapport d'import des taux PAS ? (par nom par exemple au lieu des matricules)

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    Merci de votre suggestion, nous ne pouvons la retenir.

    Le rapport est édité dan l’ordre de traitement des salariés présents dans le fichier transmis par la DGFIP.

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit.

  9. Sur le nouveau portail Sage EDI Online il serait bien de rajouter la confidentialité SIRET/SIREN en multi-utilisateurs et multi-sociétés car nous avons des clients qui demandent une sécurité et confidentialité sur certaines sociétés et certains utilisateurs dans la paie ou pour les transactions bancaires. Le logiciel ne respecte plus se point contrairement à Sage Direct ou le partage des données était possible ou non par profil utilisateur.

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    Le profil de droit ‘Utilisateur social’ restreint l’affichage des DSN.
    L’utilisateur est autorisé à consulter les flux qu’il a émis uniquement et non pas tous les flux.
    Ainsi, si dans la paie cet utilisateur est rattaché à certains établissements, il ne pourra voir que les DSN de ces établissements sur le portail EDI.

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit

  10. SAGE PAIE 100C

    J'ai dans les paramètres de paie 2 modes de paiement : VIREMENT AVANT et VIREMENT MENSUEL.
    Un salarié a un BS du 02/07/18 au 10/07/18 avec le mode de paiement VIREMENT AVANT
    => il ressort bien dans les paiements lorsque je demande le mode VIREMENT AVANT
    Je fais une cloture intermédiaire au 10/07 et lui saisi un nouveau contrat du 25/07 au 28/07 et je le met en mode VIREMENT MENSUEL.
    Lorsque je genère le fichier de virement (y compris les bulletins clos du mois car j'ai des salariés avec plusieurs BS sur le mois mais qui…

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    Nous sommes désolés.
    Votre message ne concerne pas l’évolution de votre solution Sage mais plutôt une anomalie fonctionnelle.

    Pensez-vous qu’ajouter le bouton sur cet écran pourrait résoudre votre problématique des 2 populations de salariés svp ? En d’autres termes, avez-vous un critère Paie qui permet de distinguer les salariés ayant un virement à la fin du mois relatif à l’ensemble des bulletins du mois de ceux qui ont un virement par bulletin ?

    Merci de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE
    L’équipe produit.

  11. Il serait souhaitable que, même en étant en paie online, nous puissions avoir accès aux maj faites, détails et surtout savoir les actions que nous devons faire même si nous ne sommes pas concernés par la maj puisqu'elles sont faites directement par vos soins. Connaître les nouveautés, les paramétrages, etc

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    Bonjour,
    Les nouveautés d’une version Paie Online sont reprises dans le document ‘Nouveautés de la version’ (idem paie On premise). Les mises à jour des dossiers sont faites par notre assistance ou par les partenaires (fonction de l’agrément).
    Que souhaiteriez-vous de plus svp ?
    Cordialement,

  12. Dans la paie, il faudrait que la liste des virements proposée, tienne compte du mode de paiement historisé dans le bulletin clôturé, et non pas dans la fiche salarié.
    par exemple, si un bulletin a été clôturé avec "paiement chèque", il ne doit pas apparaitre dans la liste des virements...

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    Merci pour cette suggestion

    Pour ce que nous en comprenons, ce n’est pas le mode de paiement qui pose problème mais le fait qu’un premier bulletin déjà payé (quelque soit le mode de paiement) soit de nouveau pris en compte au paiement dès lors que le salarié a eu un nouveau bulletin.

    Si tel est le cas, nous vous invitons à poster une nouvelle suggestion dans ce sens.
    Nous l’ouvrirons au vote des autres utilisateurs.

    Merci pour votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit.

  13. Bonjour,

    Quand le client utilise le paramétrage des IJSS estimées à l’avance et quand à la réception du doc de la Sécu, une regul d’IJSS est saisie dans le menu arrêt de travail,
    le client doit saisir aussi une régul PAS de type IJSS .

    Est ce que cela pourrait être automatique ?
    Cdt

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet la régularisation PAS correspond à la correction d’une erreur déclarative.
    Dans votre cas, le delta d’IJSS doit être porté le bulletin suivant. Il sera pris en compte dans le calcul du PAS ourant.

    Mais nous avons peut-être mal interprété votre proposition. Si tel est le cas, nous vous invitons à proposer de nouveau votre idée en précisant la demande. Vous pouvez aussi joindre une copie d’écran.

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit

  14. Pour aller sur internet, nous utilisons un serveur Proxy afin de filtrer la navigation de nos collaborateurs, ce serveur demande obligatoirement l’authentification de ces derniers, cette authentification consiste à vérifier si le compte Windows de l’utilisateur existe et a le droit d’aller sur tel ou tel site.
    En cas d’impossibilité d’effectuer cette vérification d’utilisateur (comptes inexistants ou non définis) nous considérons cette navigation comme anonyme ce qui entraîne un blocage.

    Le problème que nous rencontrons avec EDI est que dans tous les cas (même en forçant les informations proxy) le programme n’utilise pas les informations de l’utilisateur windows ce qui…

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    La création d’un compte SageID avec une adresse mail correspondant à un compte Windows autorisée par le proxy devrait fonctionner.
    Dans le cas contraire, nous vous invitons à contacter l’Assistance pour identifier pourquoi les informations de l’utilisateur Windows ne sont pas prises en compte lors d’une connexion avec SageID.

    Contact e-mail : voice@sage.com
    L’équipe produit

  15. Pouvoir avoir le détail du calcul des constantes de tranches TA, TB, TAB ... dans le calcul du bulletin

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    Nous vous remercions pour cette suggestion.
    Cependant nous ne pouvons pas la retenir.
    En effet la majorité du calcul de ces données est “en dur” dans le produit et ne peut donc pas apparaître sur le rapport avec traces.

    Merci encore de votre contribution à l’amélioration des produits SAGE.
    L’équipe produit

  16. Bonjour,

    Concernant le PASRAU, serait-il possible de gérer le cas des marins pêcheurs qui appartiennent à un service ( Organisation \ Service ) et non à un établissement, comme le paramétrage SAGE le propose.

    Merci et excellente journée.
    Bien cordialement,

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    Bonjour Fabienne,

    Je ne comprends pas la demande.
    Si le marin appartient à un service, c’est de toute manière forcément au sein d’un établissement et forcément l’identification de la structure se fera via SIRET, ce que n’a pas le service.

    Quel est l’intérêt de la demande ? Le client t’en avait dit plus ?

    Cordialement.
    Olivier

  17. Pour un client refuse les connexion en mode anonyme, la mise en route de l’EDI Online via l’adresse https://eu-signon1.sso.services.sage.com n'est pas autorisé car elle se connecte automatiquement en anonyme alors que les 5 autres adresses utilisent le compte Windows de connexion au serveur.

    Pensez-vous pouvoir apporter une modification à cette problématique de sécurité internet?

    Merci

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    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet nous ne voyons pas bien ce que vous qualifier de connexion anonyme et les problèmes de sécurité rencontrés par le client

    Nous vous invitons à proposer de nouveau votre idée en précisant la demande. Vous pouvez aussi joindre une copie d’écran.

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  18. Pouvoir exporter le détail d'une constante

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    Cependant nous ne pouvons pas la retenir en l’état.
    En effet les constantes et leur paramétrage sont déjà exportables.
    Mais nous avons peut-être mal interprété votre proposition. Si tel est le cas, nous vous invitons à proposer de nouveau votre idée en précisant la demande. Vous pouvez aussi joindre une copie d’écran.

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  19. Bonjour
    Est-il normal qu'une constante insérée dans une constante de type tranche ne remonte pas toutes les dépendances, soit toutes les constantes dans laquelle elle est insérée ?

    Exemple constante type tranche MALTXJR, qui peut renvoyer les valeurs ABTXOUV, ABTXOUVA, ABTX21E etc selon MAT_METHJR

    On interroge ABTX21E et on demande les dépendances, on ne visualise que CPTXJR
    Idem si on édite via le clic droit / dépendance et qu'on choisi la constante
    version sage 100C 1.10.2 (331)
    merci

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    Je vous propose de contacter le service Assistance qui sera à même de répondre à votre demande.
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  20. Bonjour,

    pouvez vous nous mettre à disposition la liste des messages d'erreurs possibles lors des imports de Taux PAS ainsi que les solutions proposées par Sage ?
    Cordialement
    Christine JOLLEY

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    Merci pour votre message.

    Ceci n’est pas une suggestion d’amélioration produit. Nous vous conseillons de vous rapprocher de notre service Assistance.

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