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Sage 100 Paie & RH

Afin de renforcer la sécurité des données, les modalités d'authentification changent dès le 27 janvier 2021. A partir de cette date, pour poster une nouvelle suggestion ou voter pour une idée existante, vous devrez :

  1. Renseigner votre adresse e-mail : un message vous sera alors envoyé sur cette dernière.
  2. Consulter votre messagerie, ouvrir l'e-mail reçu et cliquer sur le lien permetant de valider l’authentification (le lien est valable 10 min).
  3. Fermer l'onglet qui sera ouvert (confirmant l'authentification) et revenir sur la page initiale (sur laquelle vous avez saisi votre adresse e-mail).
Retrouvez les différentes étapes en image dans la vidéo ci-dessous : 


Pour créer une nouvelle idée, saisissez-la sous forme synthétique dans la zone de saisie ci-dessous. Tous les membres de la communauté des utilisateurs Sage pourront la visualiser et s’ils la trouvent intéressante, voter pour elle.

Si votre idée reçoit un nombre de votes suffisant elle pourra être sélectionnée pour être ajoutée au logiciel . Elle sera alors disponible pour l’ensemble des utilisateurs.


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52 résultats trouvés

  1. Avoir la possibilité de modifier les heures travaillés en S21 G00 53 sans avoir à modifier dans la DSN.
    Par un petit outil annexe, par exemple.

    Beaucoup de clients ont des problèmes, car malgré la loi, ce sont les heures du bulletins qui sont attendues et non au réel.

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  2. Bonjour, il serai bien de pouvoir indiquer, lors de la mise en place des profils des utilisateurs de Sage EDI ONLINE, les SIRET des sociétés pour lesquelles les utilisateurs ont droit de voir les DSN envoyées ou réceptionnées.

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  3. Bonjour
    Dans le cas ou il y a plusieurs établissements et un établissement payeur, rien ne permet de le "repérer" pour traiter la DSN en dernier.
    Serait-il possible d'avoir un indicateur (une pastille, une couleur) dans la liste des DSN qui permettrait d'identifier la déclaration qui porte le versement.
    Merci

    20 votes

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  4. Il faudrait avoir la possibilité d'imprimer une synthèse des montants DSN faisant apparaître les salariés, les bases de cotisations et les cotisations pris en compte pour la DSN mensuelle par organisme, comme cela a été le cas sur l'ancienne version.

    13 votes

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  5. 16 votes

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  6. prime et période de rattachement : pouvoir choisir la période de rattachement.
    exemple : prime versé en mars année en cours mais au titre de N-1.
    les dates dans la DSN doivent être N-1.

    52 votes

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  7. dans les écrans de suivi des envois, il serai bien de pouvoir ajouter des colonnes : exemple nom de l'établissement
    et de pouvoir trier en cliquant sur les entêtes de colonnes

    3 votes

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  8. il va devenir urgent de trouver une solution pour réduire les bases dsn qui peuvent atteindre 6 Go

    ce qui entraine un temps de traitement insupportable lors de la génération de la dsn

    6 votes

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  9. Depuis le CT2021, l'affichage commence à devenir lourd sur cet onglet, les blocs S21.G00.79 et 81 se multiplient. Est-il possible de revoir l'affichage pour simplifier la lecture ? (Sur le même principe que l'état "Préparation versement", avec des "+" et des tabulations pour mieux s'y repérer par exemple)

    14 votes

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  10. Bonjour,

    Lorsque Sage DS affiche le message précisant que le DSN-FPOC est obsolète, il serait utile de proposer d'ouvrir le DSN-FPOC puisque ce dernier propose tout automatiquement de faire la mise à jour. Ainsi le client serait autonome sur cette problématique...

    5 votes

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  11. Bonjour,

    Serait-il possible d'avoir un état annuel de la pénibilité comme c'est le cas pour le PAS.

    Il est très difficile de retrouver dans les déclarations si la pénibilité a été déclarée surtout quand cette dernière a été régularisée l'année suivante via un bloc de régularisation.

    Merci par avance pour la prise en compte de ma demande.

    Bien cordialement

    7 votes

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  12. Bonjour,

    Pourrait on avoir un nom normalisé du fichier DSN envoyé via EDI ONLINE avec nom établissement + année + mois.
    Cela permet un meilleur suivi des envois et surtout de se repérer en cas de multi établissements.

    Merci par avance!

    33 votes

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  13. Pour valider la DSN Honoraires pour un bénéficiaire étranger, il faut le déclarer en tant que personne et remplir les champs Nom et Prénom (obligatoires). C'est déjà une "bidouille" imposée par la norme DSN puisqu'on n'a qu'une seule valeur de raison sociale.
    Par contre, on est obligé de saisir le code postal dans un champ Code de distribution à l'étranger qui n'est pas disponible dans la fiche bénéficiaire mais seulement dans la DSN ce qui oblige à aller corriger manuellement la DSN.
    Il faudrait à minima que ce champ (obligatoire) soit disponible dans la fiche bénéficiaire.
    Il serait encore mieux…

    20 votes

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  14. Une impression des honoraires saisis serait appréciable pour justifier l'envoi des honoraires en DSN

    25 votes

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  15. Dans le module DSN Fin de Contrat de Travail, avoir un aperçu de ce que peut-être l'attestation de Pole Emploi Final avant Envoi vers Net Entreprise

    49 votes

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  16. lors de la purge de la base Ds pouvoir réduire la taille de la base sql

    17 votes

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  17. Lorsqu'on est sur l'écran de suivi des DSN, on peut en sélectionner plusieurs pour demander l'impression de l'état des versements DSN.
    Cependant on n'a le titre QUE sur la première page (donc QUE du 1er etablissement selectionné)
    => on ne sait ainsi pas quel établissement est concerné sur les pages suivantes
    => il serait bien d'avoir un en-tete de page SIRET + PERIODE à chaque rupture pour exploiter cette fonctionnalité interessante.

    Merci,

    7 votes

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  18. Bonjour,
    Dans DS la fonction "contrôle montant" qui permet de comparer les montant des DSN et de la Paie est limitée à 10 variables par extraction. Serait il possible de "déplafonner" cette limite ? ou alors de rendre accessible ces données via SBR en créant un nouveau connecteur. Cela faciliterait grandement le travail de contrôle des DSN. Par avance merci.

    16 votes

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  19. Pour une régularisation du bloc "activité" ,Automatiser les lignes du bloc s21.g00.51 "rémunération" pour ne pas avoir à les créer car le bloc 53 ne s'active que lorsque les lignes type 001-002-003-010 sont créées.

    19 votes

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  20. Pour les VRP, les mois où il n'y a pas de paie, une dsn doit malgré tout être faite avec la remonté des salariés ainsi qu'un bloc de cotisations Urssaf à 0 (sinon pénalités).
    Ce dernier ne se créé pas automatiquement à ce jour, et quand on rajoute le bloc "versement" manuellement, dans l'onglet 'cotisations' il n'est pas possible de rajouter directement un bloc, 'cotisations'.
    Il faut cliquer sur la ligne blanche qui se trouve sous la caisse DGFIP, qu'on ne voit pas, pour ensuite pouvoir la rattacher au versement URSSAF.
    Serait il possible d'améliorer cette fonction car ce n'est…

    15 votes

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    Bonne nouvelle !
    Cette suggestion a été acceptée et vient d’être ajoutée à la liste des évolutions produit.
    Elle devrait être disponible dans une des prochaines versions de votre solution Sage.
    Merci à tous les contributeurs.
    L’équipe produit

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